Orden de Compra. Nº4255-35-SE21 "MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EST EDU 41"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-35-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2021
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EST EDU 41
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-35-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 47298,22
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónGALÓN DE LATEX BEIGE  $ 18.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.395 $ 18.395
86131502
Pintura1GalónGALÓN DE ÓLEO CELESTE  $ 19.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.487 $ 19.487
11121604
Madera de coníferas28PiezaPIEZAS DE PINO 2X3  $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.176 $ 57.176
11121604
Madera de coníferas25UnidadGUARDAPOLVO DE 3"  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.275 $ 47.275
30172002
Puerta de doble barra2UnidadPUERTA DE 80X200 CM  $ 17.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.774 $ 34.774
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 4"  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480
30171507
Marcos de puertas2UnidadMARCOS PARA PUERTA  $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
30102504
Chapa de acero2UnidadCHAPAS CERRADURA (PERILLÓN)  $ 9.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.134 $ 18.134
31162309
Estantes de montaje6UnidadBISAGRAS 3"  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.874
31161611
Pernos de sujeción14UnidadPERNOS HILTY 5" X 8 MM DE DIAMETRO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.116 $ 4.116
31162003
Clavos de acabado2kilogramoKILOS DE CLAVOS DE 4"  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31162001
Puntas1kilogramoKILO DE PUNTILLA DE 1 1/2  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807
Total Neto $ 248.938
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.298
TOTAL OC $ 296.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.