Orden de Compra. Nº4255-357-SE20 "MATERIAL PROTECCIÓN COVID LICEO1 (SEP) 87/349"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-357-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PROTECCIÓN COVID LICEO1 (SEP) 87/349
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-7-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 259711,95
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol4BidónALCOHOL 70% X BIDÓN   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
12191601
Solventes de alcohol50UnidadBOTELLAS ALCOHOL GEL DE BOLSILLO   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
24111503
Bolsas de plástico50UnidadPAQUETE BOLSAS ZIPLOC 15x20 CM X 50 UN.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
52101508
Felpudos3UnidadPEDILUVIOS   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42142601
Jeringas médicas de aspiración o irrigación10Unidad JERINGAS 20 CC $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos10UnidadBASURERO BAÑO CON PEAL  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
14111703
Toallas de papel20UnidadCAJAS TOALLAS DESECHABLES DOBLE HOJA 16X200 UN.   $ 41.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.000 $ 837.000
47131701
Expendedoras de toallas de papel5UnidadDISPENSADORES TOALLAS PAPEL   $ 23.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.925 $ 119.925
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadBASURESOS TAPA TIPO VAIVÉN 10 LTS   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
52101508
Felpudos8UnidadLIMPIA PIE ALFOMBRA   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 1.366.905
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 259.712
TOTAL OC $ 1.626.617


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.