Orden de Compra. Nº
4255-357-SE20
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MATERIAL PROTECCIÓN COVID LICEO1 (SEP) 87/349
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-357-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL PROTECCIÓN COVID LICEO1 (SEP) 87/349
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4255-7-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
259711,95
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Mi Casa
Razón Social
COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T.
76.718.730-0
Sucursal
Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191601
Solventes de alcohol
4
Bidón
ALCOHOL 70% X BIDÓN
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
12191601
Solventes de alcohol
50
Unidad
BOTELLAS ALCOHOL GEL DE BOLSILLO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
24111503
Bolsas de plástico
50
Unidad
PAQUETE BOLSAS ZIPLOC 15x20 CM X 50 UN.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
52101508
Felpudos
3
Unidad
PEDILUVIOS
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
42142601
Jeringas médicas de aspiración o irrigación
10
Unidad
JERINGAS 20 CC
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
10
Unidad
BASURERO BAÑO CON PEAL
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
CAJAS TOALLAS DESECHABLES DOBLE HOJA 16X200 UN.
$ 41.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 837.000
$ 837.000
47131701
Expendedoras de toallas de papel
5
Unidad
DISPENSADORES TOALLAS PAPEL
$ 23.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.925
$ 119.925
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
2
Unidad
BASURESOS TAPA TIPO VAIVÉN 10 LTS
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.980
$ 11.980
52101508
Felpudos
8
Unidad
LIMPIA PIE ALFOMBRA
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
Total Neto
$ 1.366.905
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 259.712
TOTAL OC
$ 1.626.617
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.