Orden de Compra. Nº
4255-360-SE10
"
ALIMENTOS (SEP, LICEO)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-360-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS (SEP, LICEO)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-12-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
9820,924366964
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado La Montaña
Razón Social
Soc. José Bustamante e Hijo Ltda.
R.U.T.
77.083.350-7
Sucursal
Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2
Bolsa
VASOS DESCHABLES X 50 UNID.
VASOS DESCHABLES X 50 UNID.
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.462
$ 1.462
50101717
Semillas o frutos secos pelados
10
Bolsa
MANÍ SALADO 200 GRS.
MANÍ SALADO 200 GRS.
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.290
$ 5.294
50171903
Aceitunas
5
Bolsa
ACEITUNAS 430 GRS.
ACEITUNAS 430 GRS.
$ 685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.425
$ 3.424
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Bolsa
CARAMELOS DE LECHE
CARAMELOS DE LECHE
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
50202306
Refrescos
15
Botella
BEBIDAS DESECHABLES DE 2,5 LTS.
BEBIDAS DESECHABLES DE 2,5 LTS.
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.010
$ 17.017
50192110
Nueces o frutos secos
3
Paquete
NUECES 25 UNID.
NUECES 25 UNID.
$ 1.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.524
$ 4.525
14111705
Servilletas de papel
4
Paquete
SERVILLETAS 50 UNID.
SERVILLETAS 50 UNID.
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 640
$ 639
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
7
Paquete
PAPAS FRITAS 450 GRS.
PAPAS FRITAS 450 GRS.
$ 1.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.236
$ 12.235
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
7
Paquete
SUFLITOS SALDOS 350 GRS.
SUFLITOS SALDOS 350 GRS.
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.293
$ 6.294
Total Neto
$ 51.689
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.821
TOTAL OC
$ 61.510
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.