|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4255-360-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-06-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES (MODULO DENTAL) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4255-2-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
|
|
R.U.T. |
69.140.700-4 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
|
Comuna |
San Fabián
|
|
Impuesto |
3494,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.283.950-2 |
|
Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141012
| Juguetes inflables | 10 | Bolsa | GLOBO 260 MIL FIGURAS SURTIDO * 50 UNID. SEMPERTEX | |
$ 1.839,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.390
|
$ 18.390
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.390
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.494
|
|
$ 21.884
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.