Orden de Compra. Nº4255-373-SE09 "MATERIALES (LICEO JORGE ALESSANDRI)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-373-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (LICEO JORGE ALESSANDRI)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-18-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 18421,165
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónANTIOXIDO SOQUINA NEGROANTIOXIDO SOQUINA NEGRO $ 6.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.586 $ 6.586
27112802
Hojas de sierra2UnidadHOJA SIERRA SANDVIK SANDFLEX 12"HOJA SIERRA SANDVIK SANDFLEX 12" $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
31162207
Remaches de compresión240UnidadREMACHE POP5X25REMACHE POP5X25 $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.244
27112801
Brocas2UnidadBROCA ACERO RAPIDO 5MMBROCA ACERO RAPIDO 5MM $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218 $ 218
39121501
Interruptores de seguridad2UnidadINTERRUPTOR 9-12 EMBUTIDOINTERRUPTOR 9-12 EMBUTIDO $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
31162207
Remaches de compresión200UnidadREMACHE POP 5X10REMACHE POP 5X10 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.682
Puertas de madera1UnidadPUERTA EXTERIOR MADERA SOLIDA TAITA 0.90X2MTPUERTA EXTERIOR MADERA SOLIDA TAITA 0.90X2MT $ 39.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.412 $ 39.412
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA PUNTO VERDESOLDADURA PUNTO VERDE $ 2.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.175 $ 11.176
11101712
Aleación ferrosa13TiraPERFIL TUBULAR 20X20X1.5PERFIL TUBULAR 20X20X1.5 $ 2.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.718 $ 29.712
Total Neto $ 96.954
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.421
TOTAL OC $ 115.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.