Orden de Compra. Nº
4255-373-SE09
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MATERIALES (LICEO JORGE ALESSANDRI)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-373-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2009
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES (LICEO JORGE ALESSANDRI)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-18-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
18421,165
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
ANTIOXIDO SOQUINA NEGRO
ANTIOXIDO SOQUINA NEGRO
$ 6.586,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.586
$ 6.586
27112802
Hojas de sierra
2
Unidad
HOJA SIERRA SANDVIK SANDFLEX 12"
HOJA SIERRA SANDVIK SANDFLEX 12"
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
31162207
Remaches de compresión
240
Unidad
REMACHE POP5X25
REMACHE POP5X25
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.280
$ 5.244
27112801
Brocas
2
Unidad
BROCA ACERO RAPIDO 5MM
BROCA ACERO RAPIDO 5MM
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218
$ 218
39121501
Interruptores de seguridad
2
Unidad
INTERRUPTOR 9-12 EMBUTIDO
INTERRUPTOR 9-12 EMBUTIDO
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.328
$ 1.328
31162207
Remaches de compresión
200
Unidad
REMACHE POP 5X10
REMACHE POP 5X10
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.682
Puertas de madera
1
Unidad
PUERTA EXTERIOR MADERA SOLIDA TAITA 0.90X2MT
PUERTA EXTERIOR MADERA SOLIDA TAITA 0.90X2MT
$ 39.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.412
$ 39.412
23171509
Soldadura
5
kilogramo
SOLDADURA PUNTO VERDE
SOLDADURA PUNTO VERDE
$ 2.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.175
$ 11.176
11101712
Aleación ferrosa
13
Tira
PERFIL TUBULAR 20X20X1.5
PERFIL TUBULAR 20X20X1.5
$ 2.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.718
$ 29.712
Total Neto
$ 96.954
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.421
TOTAL OC
$ 115.375
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.