Orden de Compra. Nº4255-377-SE22 "MATERIAL ASEO DEM 648"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-377-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO DEM 648
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-7-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 65384,89
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza3UnidadESPONJA METAL DORADA VIRUT  $ 1.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.193 $ 5.193
53131608
Jabones1UnidadMAGO PADS S JABÓN X12  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
30102015
Lámina de plástico1UnidadFILM PLÁSTICO LIKO 20 M X2  $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.941 $ 1.941
53131606
Desodorantes10UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM ORIGINAL SP 420 CC X2  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.930 $ 41.930
47131810
Productos para lavar platos15UnidadLAVALOZA QUIX 750 CC  $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.785 $ 19.785
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadCLORO GEL CLORINDA MENTA 900 CC  $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.624 $ 27.624
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadTOALLA HÚMEDA IGENIX BOTELLA X40  $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.600 $ 32.600
47131609
Magos para escobas o traperos10UnidadTRAPEROS MULTIUSO SIMPLE VIRUTEX 50X70  $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630
14111704
Papel higiénico3UnidadPAQUETE ELITE ULTRA HOJA 50 MT X8  $ 14.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.252 $ 42.252
14111703
Toallas de papel3UnidadPAQUETES DE TOALLA ELITE MAXI ROLLO DECO X2  $ 13.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.571 $ 41.571
53131606
Desodorantes12UnidadDESODORANTE AMBIENTAL GLADE LAVANDA SP 360 CC  $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.852 $ 18.852
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadLIMPIADOR LÍQUIDO GLADE PARAÍSO AZUL 1.8L  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.480 $ 38.480
47131811
Productos de lavandería1UnidadOMO MATIC BOLSO 800 GR.  $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.613 $ 1.613
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESODORANTE WC PASTILLAS IGENIX CÍRCULO X3  $ 1.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.860 $ 19.860
47121701
Bolsas de basura20RolloBOLSAS DE BASURA IMPEKE 80X110  $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.680 $ 20.680
47121701
Bolsas de basura20RolloBOLSAS DE BASURA CLEAN 70X90  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
Total Neto $ 344.131
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.385
TOTAL OC $ 409.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.