Orden de Compra. Nº
4255-377-SE22
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MATERIAL ASEO DEM 648
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-377-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL ASEO DEM 648
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-7-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
65384,89
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado La Montaña
Razón Social
SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T.
77.083.350-7
Sucursal
Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza
3
Unidad
ESPONJA METAL DORADA VIRUT
$ 1.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.193
$ 5.193
53131608
Jabones
1
Unidad
MAGO PADS S JABÓN X12
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
30102015
Lámina de plástico
1
Unidad
FILM PLÁSTICO LIKO 20 M X2
$ 1.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.941
$ 1.941
53131606
Desodorantes
10
Unidad
DESINFECTANTE LYSOFORM ORIGINAL SP 420 CC X2
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.930
$ 41.930
47131810
Productos para lavar platos
15
Unidad
LAVALOZA QUIX 750 CC
$ 1.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.785
$ 19.785
47131803
Desinfectantes domésticos
24
Unidad
CLORO GEL CLORINDA MENTA 900 CC
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.624
$ 27.624
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
TOALLA HÚMEDA IGENIX BOTELLA X40
$ 1.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.600
$ 32.600
47131609
Magos para escobas o traperos
10
Unidad
TRAPEROS MULTIUSO SIMPLE VIRUTEX 50X70
$ 1.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.630
$ 15.630
14111704
Papel higiénico
3
Unidad
PAQUETE ELITE ULTRA HOJA 50 MT X8
$ 14.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.252
$ 42.252
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
PAQUETES DE TOALLA ELITE MAXI ROLLO DECO X2
$ 13.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.571
$ 41.571
53131606
Desodorantes
12
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL GLADE LAVANDA SP 360 CC
$ 1.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.852
$ 18.852
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
LIMPIADOR LÍQUIDO GLADE PARAÍSO AZUL 1.8L
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.480
$ 38.480
47131811
Productos de lavandería
1
Unidad
OMO MATIC BOLSO 800 GR.
$ 1.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.613
$ 1.613
12191501
Solventes aromáticos
10
Unidad
DESODORANTE WC PASTILLAS IGENIX CÍRCULO X3
$ 1.986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.860
$ 19.860
47121701
Bolsas de basura
20
Rollo
BOLSAS DE BASURA IMPEKE 80X110
$ 1.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.680
$ 20.680
47121701
Bolsas de basura
20
Rollo
BOLSAS DE BASURA CLEAN 70X90
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.960
$ 14.960
Total Neto
$ 344.131
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.385
TOTAL OC
$ 409.516
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.