Orden de Compra. Nº4255-390-SE18 "MATERIAL ENSEÑANZA ESCUELA PASO ANCHO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-390-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ENSEÑANZA ESCUELA PASO ANCHO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 11395,44
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10UnidadBROCHA N°2  $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
60121238
Frasco de pintura3UnidadFRASCOS DE CRAQUELEADOR  $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.573 $ 3.573
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos20UnidadBRILLANTINA COLORES VARIADOS  $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
27112904
Pistola de resina50UnidadBARRA SILICONA  $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
27112904
Pistola de resina1UnidadPISTOLA DE SILICONA  $ 2.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.966 $ 2.966
44121618
Tijeras1UnidadTIJERAS SIG SAG DE METAL TAMAÑO ADULTO  $ 8.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.066 $ 8.066
60121236
Pinceles15UnidadPINCEL N°7 PLANO  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
60121501
Rotuladores de base acuosa4UnidadPLUMONES SHARPIE PUNTA FINA NEGRO  $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.064 $ 2.064
14111606
Papel artístico o papel Kraft10PliegoPLIEGO PAPEL KRAFT  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos20PaquetePAQUETES DE LENTEJUELAS  $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
31201603
Gomas6SobreSOBRE GOMA EVA CON GLITER  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
14111610
Cartulina8SobreSOBRES CARTULINA COLORES  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.584 $ 6.584
14121503
Cartulina8SobreSOBRES PAPEL ENTRETENIDO  $ 1.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.328 $ 8.328
53141605
Agujas de coser3SobreSOBRES 6 UNIDADES AGUJAS DE COCER LANA  $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879 $ 879
60123403
Ojos móviles decorativos3SobreSOBRE OJOS TAMAÑO PEQUEÑO  $ 829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.487 $ 2.487
60123403
Ojos móviles decorativos3SobreSOBRE OJOS TAMAÑO MEDIANOS  $ 829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.487 $ 2.487
Total Neto $ 59.976
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.395
TOTAL OC $ 71.371


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.