Orden de Compra. Nº
4255-390-SE18
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MATERIAL ENSEÑANZA ESCUELA PASO ANCHO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-390-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL ENSEÑANZA ESCUELA PASO ANCHO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
11395,44
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA N°2
$ 645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.450
$ 6.450
60121238
Frasco de pintura
3
Unidad
FRASCOS DE CRAQUELEADOR
$ 1.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.573
$ 3.573
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos
20
Unidad
BRILLANTINA COLORES VARIADOS
$ 44,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 880
$ 880
27112904
Pistola de resina
50
Unidad
BARRA SILICONA
$ 66,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
27112904
Pistola de resina
1
Unidad
PISTOLA DE SILICONA
$ 2.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.966
$ 2.966
44121618
Tijeras
1
Unidad
TIJERAS SIG SAG DE METAL TAMAÑO ADULTO
$ 8.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.066
$ 8.066
60121236
Pinceles
15
Unidad
PINCEL N°7 PLANO
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
60121501
Rotuladores de base acuosa
4
Unidad
PLUMONES SHARPIE PUNTA FINA NEGRO
$ 516,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.064
$ 2.064
14111606
Papel artístico o papel Kraft
10
Pliego
PLIEGO PAPEL KRAFT
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos
20
Paquete
PAQUETES DE LENTEJUELAS
$ 44,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 880
$ 880
31201603
Gomas
6
Sobre
SOBRE GOMA EVA CON GLITER
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.552
14111610
Cartulina
8
Sobre
SOBRES CARTULINA COLORES
$ 823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.584
$ 6.584
14121503
Cartulina
8
Sobre
SOBRES PAPEL ENTRETENIDO
$ 1.041,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.328
$ 8.328
53141605
Agujas de coser
3
Sobre
SOBRES 6 UNIDADES AGUJAS DE COCER LANA
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 879
$ 879
60123403
Ojos móviles decorativos
3
Sobre
SOBRE OJOS TAMAÑO PEQUEÑO
$ 829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.487
$ 2.487
60123403
Ojos móviles decorativos
3
Sobre
SOBRE OJOS TAMAÑO MEDIANOS
$ 829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.487
$ 2.487
Total Neto
$ 59.976
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.395
TOTAL OC
$ 71.371
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.