Orden de Compra. Nº4255-421-SE15 "MATERIAL DE ASEO (ESC. LOS COIGÜES)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-421-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-07-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (ESC. LOS COIGÜES)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 8971,50968
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2BidónCERA LIQUIDA INCOLORA (BLANCA)  $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.109
12141901
Cloro Cl10BotellaCLORINDA 1 LITRO  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
47121605
Limpiadores de suelo5BotellaPOETT PISO 900 ML  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPEROS DOBLES C/HOJAL  $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.891
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2ParGUANTES DE LATEX TALLA M  $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.630 $ 2.630
14111703
Toallas de papel6RolloTOALLA NOVA   $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.403
12161902
Detergentes surfactantes6FrascoLIMPIADOR CIF CREMA 750 CC  $ 1.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.236 $ 7.235
Total Neto $ 47.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.972
TOTAL OC $ 56.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.