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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4255-433-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO (INTERNADO CARACOL 09-06) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4255-2-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
2654,09043 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO CORILLERA |
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Razón Social |
SEBASTIAN COZAR GAVIRA
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R.U.T. |
8.556.348-3 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO CORILLERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 2 | Botella | CLORO GEL | |
$ 898,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.796
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$ 1.797
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12141901
| Cloro Cl | 3 | Botella | CLORO | |
$ 453,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.359
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$ 1.359
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47121812
| Raspadores de limpieza | 3 | Unidad | VIRUTILLA PARA OLLA | |
$ 117,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 351
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$ 350
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47121812
| Raspadores de limpieza | 3 | Unidad | LANA PARA OLLA | |
$ 478,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.434
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$ 1.434
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12131706
| Cerillas | 1 | Paquete | FOSFOROS | |
$ 638,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 638
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$ 638
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12161902
| Detergentes surfactantes | 5 | Paquete | OMO | |
$ 545,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.725
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$ 2.727
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47131810
| Productos para lavar platos | 5 | Paquete | RASCH | |
$ 949,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.745
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$ 4.744
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47121701
| Bolsas de basura | 5 | Paquete | BOLSAS DE BASURA 50X70 | |
$ 184,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 920
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$ 920
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Total Neto
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$ 13.969
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.654
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$ 16.623
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.