Orden de Compra. Nº4255-433-SE14 "MATERIAL DE ASEO (INTERNADO CARACOL 09-06)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-433-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (INTERNADO CARACOL 09-06)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 2654,09043
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO CORILLERA
Razón Social SEBASTIAN COZAR GAVIRA
R.U.T. 8.556.348-3
Sucursal SUPERMERCADO CORILLERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl2BotellaCLORO GEL  $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.796 $ 1.797
12141901
Cloro Cl3BotellaCLORO  $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.359 $ 1.359
47121812
Raspadores de limpieza3UnidadVIRUTILLA PARA OLLA  $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351 $ 350
47121812
Raspadores de limpieza3UnidadLANA PARA OLLA  $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434 $ 1.434
12131706
Cerillas1PaqueteFOSFOROS  $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638 $ 638
12161902
Detergentes surfactantes5PaqueteOMO  $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.725 $ 2.727
47131810
Productos para lavar platos5PaqueteRASCH  $ 949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.745 $ 4.744
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSAS DE BASURA 50X70  $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 920
Total Neto $ 13.969
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.654
TOTAL OC $ 16.623


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.