Orden de Compra. Nº
4255-434-SE12
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MATERIALES (ESCUELA TRABUNCURA PRE- KINDER)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-434-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-06-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES (ESCUELA TRABUNCURA PRE- KINDER)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
125407,96727
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-06-2012
Título
Descripción
ENTREGA PRODUCTO
Entrega de producto debe ser en Escuela Trabuncura (Sector Trabuncura) el día Lunes 11 de Junio del 2012 de 16:00 a 18:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alfonso Contreras Arellano
Razón Social
ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO
R.U.T.
9.838.700-5
Sucursal
Alfonso Contreras Arellano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111606
Lechada de cemento
1
Galón
CAL PARA MARCAR (CONSTRUCCIÓN)
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
31162003
Clavos de acabado
1
Caja
CLAVOS 2 1/2"
$ 18.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.908
$ 18.908
31162003
Clavos de acabado
1
Caja
CLAVOS 4"
$ 18.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.908
$ 18.908
11121610
Maderas duras
50
Pieza
TAPAS 1" X 4"
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.550
$ 28.571
11121604
Madera de coníferas
20
Pieza
LISTONES 2" X 2"
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.480
$ 16.471
31201617
Cementos disolventes
1
Tambor
SIKA 1 (ADHITIVO HORMIGÓN)
$ 57.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.143
$ 57.143
30111601
Cemento
100
Saco
CEMENTO
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 293.300
$ 293.277
11101712
Aleación ferrosa
74
Tira
FIERRO 6MM (ARMAFURA SOBRECIMIENTO - ESTRIBOS)
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.052
$ 59.076
31231313
Tubería de plástico
1
Tira
TUBO PVC 50MM
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
31231313
Tubería de plástico
1
Tira
TUBO PVC 110MM
$ 8.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.235
$ 8.235
31231313
Tubería de plástico
1
Tira
TUBO PVC 40MM
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
11101712
Aleación ferrosa
69
Tira
FIERRO 10MM (ARMADURA SOBRECIMIENTO)
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.867
$ 147.857
Total Neto
$ 660.042
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 125.408
TOTAL OC
$ 785.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.