Orden de Compra. Nº4255-438-SE21 "Mantención y Reparación, Esc. los Coigues 21/476"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-438-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2021
Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación, Esc. los Coigues 21/476
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-35-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 12392,18
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32141106
Bases de tubo4Unidad no definida TUBO LED 18 WATT $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.760
39111503
Dispositivos de pared1Unidad no definida FOCO CON SENSOR. $ 13.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.908 $ 13.908
32111503
Diodos emisores de luz (LED)1Unidad no definida EQUIPO LEED. STONKO DOBRE CON TUBAS $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437
27111704
Enchufes1Unidad no definida ENCHUFE DOBLE EMBUTIDO TICCINO. $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143
24112404
Caja1Unidad no definida CAJA SHUKY $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966
27111801
Cintas métricas1Unidad no definida HUINCHA AISLADORA PLASTICA $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008
31161504
Tornillos para metales20Unidad no definida TORNILLO VOLCANITA 1 1/2. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 65.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.392
TOTAL OC $ 77.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.