Orden de Compra. Nº
4255-468-SE20
"
MATERIAL FERRETERIA DIC.1 MANT. Y REP. 122/478
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-468-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL FERRETERIA DIC.1 MANT. Y REP. 122/478
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
11344,09934
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Peñailillo
Razón Social
LEOPOLDO ROLANDO PENAILILLO URRUTIA
R.U.T.
5.620.136-k
Sucursal
Peñailillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162609
Ganchos roscados
30
Unidad
CANCAMOS
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
31162006
Clavos de alambre
1
Unidad
KILO CLAVO 2,5''
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA DE 3"
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
23131507
Tela para lijar
1
Unidad
LIJA PARA METAL
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294
$ 294
31161504
Tornillos para metales
1
Unidad
CAJA TORNILLOS 1 1/4"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
15121510
Antigripado
1
Unidad
WD-40
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
31151804
Alambre para grapar
1
Unidad
ROLLO ALAMBRE
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
PINTURA SPRAY AMARILLO
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
10171701
Herbicida de malezas
3
Unidad
HERBICIDA RANGO LITRO
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.209
$ 25.209
10171701
Herbicida de malezas
3
Unidad
HERBICIDA AJAX
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.043
$ 5.043
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
ANTICORROSIVO LITRO
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.529
$ 3.529
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
0,5
Unidad no definida
AGUARRAS LITRO
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.009
$ 1.009
40141726
Tomas de agua
1
Unidad
FLEXIBLE LLAVE ANGULAR
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
27111803
Escuadras
1
Unidad
NIVEL
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
Total Neto
$ 59.706
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.344
TOTAL OC
$ 71.050
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.