Orden de Compra. Nº4255-468-SE20 "MATERIAL FERRETERIA DIC.1 MANT. Y REP. 122/478"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-468-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA DIC.1 MANT. Y REP. 122/478
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 11344,09934
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Peñailillo
Razón Social LEOPOLDO ROLANDO PENAILILLO URRUTIA
R.U.T. 5.620.136-k
Sucursal Peñailillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162609
Ganchos roscados30UnidadCANCAMOS   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
31162006
Clavos de alambre1UnidadKILO CLAVO 2,5''   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 3"   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
23131507
Tela para lijar1UnidadLIJA PARA METAL   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
31161504
Tornillos para metales1UnidadCAJA TORNILLOS 1 1/4"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
15121510
Antigripado1UnidadWD-40   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
31151804
Alambre para grapar1UnidadROLLO ALAMBRE   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadPINTURA SPRAY AMARILLO   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
10171701
Herbicida de malezas3UnidadHERBICIDA RANGO LITRO   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.209 $ 25.209
10171701
Herbicida de malezas3UnidadHERBICIDA AJAX   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadANTICORROSIVO LITRO   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices0,5Unidad no definidaAGUARRAS LITRO   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.009 $ 1.009
40141726
Tomas de agua1UnidadFLEXIBLE LLAVE ANGULAR   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
27111803
Escuadras1UnidadNIVEL   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
Total Neto $ 59.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.344
TOTAL OC $ 71.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.