Orden de Compra. Nº4255-484-SE14 "MATERIAL DE ASEO (ESCUELA PASO ANCHO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-484-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (ESCUELA PASO ANCHO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-48-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 57387,6
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quimica Berti
Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI
R.U.T. 5.688.959-0
Sucursal Quimica Berti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl20BotellaCIF CLORO GEL 900ML  $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
47121605
Limpiadores de suelo20BotellaPOETT LIMPIA PISOS  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
12161902
Detergentes surfactantes10BotellaCIF CREMA 750ML  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131611
Palas para basura10UnidadPALA PLÁSTICA  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS DANZARINA  $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM 440ML  $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLÓN DOÑA CLORINDA  $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.140 $ 17.140
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadTRAPERO DOBLE C/OJAL  $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.370 $ 17.370
12141901
Cloro Cl20LitroCLORO LIQUIDO  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40LitroCERA LIQUIDA INCOLORA  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200
47131805
Limpiadores de uso general10LitroLIQUIDO LIMPIA VIDRIOS  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
47121802
Removedores5LitroDESENGRASANTE  $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA 50X70 VIRUTEX  $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180 $ 4.180
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA 80X120 VIRUTEX  $ 2.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.860 $ 24.860
24111503
Bolsas de plástico1PaqueteBOLSAS CAMISETA 40X50 CM X 100 UNID.  $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES LATEX VIRUTEX  $ 1.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760
47131830
Productos de limpieza de muebles10FrascoLUSTRA MUEBLE VIRGINIA 250CC  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
Total Neto $ 302.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.388
TOTAL OC $ 359.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.