Orden de Compra. Nº4255-492-SE22 "COLACIONES VOLEIBOL EXTRAESCOLAR 643"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-492-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2022
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES VOLEIBOL EXTRAESCOLAR 643
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-7-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 22680,451989113
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos12UnidadGALLETA NIK LIMÓN COSTA 71G  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo1PackBOLSA CAMISETA AZUL 45X55  $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.454 $ 1.454
50192303
Postres, helados o yogurt congelado3PackYOGURT + CEREAL SOPROLE ZUC+CHOCO X 5  $ 2.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.378 $ 6.378
50181905
Galletas dulces o pastelitos24UnidadPINGÜINO MARINELA AZUL 120 G  $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.360 $ 18.353
50202309
Bebida energética o deportiva31UnidadGATORADE COOL BLUE 1 L  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.356 $ 33.345
50202309
Bebida energética o deportiva29UnidadBEBIDA ENERGÉTICA POWERADE NARANJA 1 L  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.128 $ 24.126
50202304
Jugos y néctar envasados1PackNÉCTAR ZUKO NARANJA X6  $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.101 $ 1.101
50202304
Jugos y néctar envasados3PackNÉCTAR SOPROLE NARANJA 200 CC X6  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.765
50101717
Semillas o frutos secos pelados24UnidadMANÍ MARCO POLO SALADO 160G  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.960 $ 18.958
50181905
Galletas dulces o pastelitos12UnidadGALLETA COSTA MANTEQUILLA 140 G  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.852 $ 6.857
Total Neto $ 119.371
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.680
TOTAL OC $ 142.051


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.