Orden de Compra. Nº
4255-492-SE22
"
COLACIONES VOLEIBOL EXTRAESCOLAR 643
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-492-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES VOLEIBOL EXTRAESCOLAR 643
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-7-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
22680,451989113
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado La Montaña
Razón Social
SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T.
77.083.350-7
Sucursal
Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
12
Unidad
GALLETA NIK LIMÓN COSTA 71G
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
1
Pack
BOLSA CAMISETA AZUL 45X55
$ 1.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.454
$ 1.454
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
3
Pack
YOGURT + CEREAL SOPROLE ZUC+CHOCO X 5
$ 2.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.378
$ 6.378
50181905
Galletas dulces o pastelitos
24
Unidad
PINGÜINO MARINELA AZUL 120 G
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.360
$ 18.353
50202309
Bebida energética o deportiva
31
Unidad
GATORADE COOL BLUE 1 L
$ 1.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.356
$ 33.345
50202309
Bebida energética o deportiva
29
Unidad
BEBIDA ENERGÉTICA POWERADE NARANJA 1 L
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.128
$ 24.126
50202304
Jugos y néctar envasados
1
Pack
NÉCTAR ZUKO NARANJA X6
$ 1.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.101
$ 1.101
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Pack
NÉCTAR SOPROLE NARANJA 200 CC X6
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.764
$ 4.765
50101717
Semillas o frutos secos pelados
24
Unidad
MANÍ MARCO POLO SALADO 160G
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.960
$ 18.958
50181905
Galletas dulces o pastelitos
12
Unidad
GALLETA COSTA MANTEQUILLA 140 G
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.852
$ 6.857
Total Neto
$ 119.371
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.680
TOTAL OC
$ 142.051
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.