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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4255-508-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA 27/690 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4255-19-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
129245,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42132102
| Cubre camillas | 20 | Unidad | SABANILLAS PEDIATRICAS 48 MTS ELITE X2 | |
$ 5.629,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.580
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$ 112.580
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 20 | Unidad | GUANTES DE NITRILO DESECHABLE SIN POLVO TALLA L 8 CAJA | |
$ 4.787,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.740
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$ 95.740
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Unidad | CAJAS DE TOALLAS INTERFOLIADAS DOBLADAS PARA DISPENSADOR MARCA TORK ADVANCE | |
$ 23.596,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 471.920
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$ 471.920
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Total Neto
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$ 680.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 129.246
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$ 809.486
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.