Orden de Compra. Nº4255-508-SE23 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA 27/690"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-508-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA 27/690
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-19-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 129245,6
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
Cubre camillas20UnidadSABANILLAS PEDIATRICAS 48 MTS ELITE X2  $ 5.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.580 $ 112.580
42132205
Guantes quirúrgicos20UnidadGUANTES DE NITRILO DESECHABLE SIN POLVO TALLA L 8 CAJA  $ 4.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.740 $ 95.740
14111703
Toallas de papel20UnidadCAJAS DE TOALLAS INTERFOLIADAS DOBLADAS PARA DISPENSADOR MARCA TORK ADVANCE  $ 23.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.920 $ 471.920
Total Neto $ 680.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.246
TOTAL OC $ 809.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.