Orden de Compra. Nº4255-514-SE16 "MATERIALES (ESCUELA LOS COIGÜES)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-514-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELA LOS COIGÜES)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 12870,1573
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60111408
Ondas o cintas decorativas10UnidadGUIRNALDA DIAMANTE CHICO NACIONAL  $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.748
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ PASTA AZUL BIC  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.503
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo20UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS. MAT7MM LISO TORRE  $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.780 $ 16.790
44121706
Lápices de madera100UnidadLAPIZ GRAFITO NEGRO 2HB REDONDO FABER  $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.697
60121535
Goma de borrar40UnidadGOMA DE BORRAR FACTIS S-20 MIGA C/FUNDA  $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.040 $ 9.042
60105704
Barras de pegamento libres de ácido40BarraPEGAMENTO EN BARRA 20GRS. STICK FIX HENKEL  $ 541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.640 $ 21.647
60111408
Ondas o cintas decorativas10UnidadGUIRNALDA CRUZ LARGA 250CMS NACIONAL  $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.310 $ 3.311
Total Neto $ 67.738
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.870
TOTAL OC $ 80.608


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.