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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4255-523-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ESCUELA FABIAN DE LA FUENTE 34/439 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4252-6-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
6091,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
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R.U.T. |
77.283.950-2 |
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111907
| Diario mural y accesorios | 2 | Unidad no definida | DIARIO MURAL | |
$ 6.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.780
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$ 13.780
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14111610
| Cartulina | 10 | Unidad no definida | SOBRE DE CARTULINA DE COLORES | |
$ 797,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.970
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$ 7.970
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44121706
| Lápices de madera | 20 | Unidad no definida | LAPICES GRAFITO | |
$ 139,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.780
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$ 2.780
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60121205
| Pastillas de témpera | 6 | Unidad no definida | MEZCLADORES DE TEMPERA | |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.740
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$ 1.740
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44121634
| Rollos dispensadores de pegamento | 10 | Unidad no definida | PEGAMENTO BARRA ARTEL36 GRS | |
$ 579,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.790
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$ 5.790
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Total Neto
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$ 32.060
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.091
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$ 38.151
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.