Orden de Compra. Nº4255-523-SE19 "MATERIALES ESCUELA FABIAN DE LA FUENTE 34/439"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-523-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA FABIAN DE LA FUENTE 34/439
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 6091,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111907
Diario mural y accesorios2Unidad no definidaDIARIO MURAL   $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.780 $ 13.780
14111610
Cartulina10Unidad no definidaSOBRE DE CARTULINA DE COLORES   $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.970 $ 7.970
44121706
Lápices de madera20Unidad no definidaLAPICES GRAFITO  $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
60121205
Pastillas de témpera6Unidad no definidaMEZCLADORES DE TEMPERA   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
44121634
Rollos dispensadores de pegamento10Unidad no definidaPEGAMENTO BARRA ARTEL36 GRS   $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790
Total Neto $ 32.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.091
TOTAL OC $ 38.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.