Orden de Compra. Nº4255-526-SE09 "ÚTILES DE ASEO (SALA CUNA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-526-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO (SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-12-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 4239,873948474
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social Soc. José Bustamante e Hijo Ltda.
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos2BotellaCLORO GELCLORO GEL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
47131803
Desinfectantes domésticos2BotellaPOETT X 900MLPOETT X 900ML $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
12141901
Cloro Cl1BotellaCLORO X 3 LITROSCLORO X 3 LITROS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
53131606
Desodorantes2LataDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
47131618
Mopas húmedas1UnidadTRAPERO VIRUTEXTRAPERO VIRUTEX $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.071 $ 1.071
12161902
Detergentes surfactantes1kilogramoOMOOMO $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
47121701
Bolsas de basura2PaqueteBOLSAS DE BASURA BOLSAS DE BASURA $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
24111503
Bolsas de plástico1PaqueteBOLSAS PLÁSTICAS CAMISETABOLSAS PLÁSTICAS CAMISETA $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412
14111704
Papel higiénico1PaqueteCONFORT X 16 ROLLOSCONFORT X 16 ROLLOS $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
14111704
Papel higiénico1PaqueteCONFORT X 8 ROLLOSCONFORT X 8 ROLLOS $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261
14111705
Servilletas de papel1PaqueteSERVILLETAS DE PAPEL X 300 UNID.SERVILLETAS DE PAPEL X 300 UNID. $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462 $ 1.462
14111703
Toallas de papel6RolloTOALLA DE PAPEL NOVATOALLA DE PAPEL NOVA $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.588
Total Neto $ 22.315
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.240
TOTAL OC $ 26.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.