Orden de Compra. Nº4255-527-SE16 "MATERIAL DE OFICINA (SALA CUNA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-527-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA (SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 12795,12934
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos2CajaALFILERES  $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334 $ 334
23101502
Perforadoras2UnidadPERFORADORA  $ 3.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.032 $ 6.032
44101707
Corcheteras4UnidadCORCHETERAS OFFIX STANDY  $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.728
60121501
Rotuladores de base acuosa36UnidadSHARPIE COLOR NEGRO  $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.892 $ 17.879
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ TINTA GEL 07MM PILOT COLOR AZUL  $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.708 $ 6.706
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre12UnidadCORRECTOR LAPIZ PAPER MATE  $ 903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.836 $ 10.830
60121501
Rotuladores de base acuosa24UnidadPLUMÓN PIZARRA COLOR AZUL  $ 469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.256 $ 11.254
31201517
Cinta para empaquetar30RolloCINTA EMBALAJE  $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.580
Total Neto $ 67.343
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.795
TOTAL OC $ 80.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.