Orden de Compra. Nº
4255-53-SE13
"
MATERIAL ENSEÑANZA3 LICEO (SEP)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-53-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-02-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL ENSEÑANZA3 LICEO (SEP)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4255-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
37300,04
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
100
Barra
SILICONA BARRAS CHICA
$ 69,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
44122106
Chinches y tachuelas
20
Caja
PUSH PINS OFFIX
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
60121502
Rotuladores de base disolvente
5
Caja
PLUMONES PERMANENTES CAJA 12 UNDS Nº 70 (3 NEGROS, 2 ROJOS)
$ 8.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.800
$ 43.800
60121204
Pintura de témpera lavable
62
Caja
TEMPERA 12 COLORES ARTEL
$ 839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.018
$ 52.018
44111806
Transportadores
30
Unidad
TRANSPORTADOR METALICO (PLASTICO 360º )
$ 77,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.310
60121148
Papel lustre
75
Unidad
PAPEL LUSTRE COLORES FAJO 24 HOJAS
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.775
$ 2.775
14111509
Artículos de papelería
46
Unidad
PAPEL ENTRETENIDO CARPETA ESCOLAR
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.062
$ 32.062
44111808
Regla T
40
Unidad
REGLA 30 CM ARTEL
$ 96,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.840
$ 3.840
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad
SCOTCH 18X30
$ 89,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89
$ 89
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad
STIC FIX PEQUEÑO 8 GRMS ARTEL
$ 138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
50
Unidad
STIC FIX GRANDE 35 GRMS ARTEL
$ 428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.400
$ 21.400
11121805
Sisal
5
Unidad
SISAL DE COLORES DIFERENTES ROLLO 50 GRMS
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.465
$ 1.465
44121905
Almohadillas de entintar o estampar
2
Unidad
TAMPON AZUL 20X20 (7X10 APROX.) OFFIX
$ 276,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 552
$ 552
44121618
Tijeras
95
Unidad
TIJERAS PUNTA ROMA MEDIANA KREARTE
$ 251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.845
$ 23.845
Total Neto
$ 196.316
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.300
TOTAL OC
$ 233.616
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.