Orden de Compra. Nº4255-53-SE13 "MATERIAL ENSEÑANZA3 LICEO (SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-53-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ENSEÑANZA3 LICEO (SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 37300,04
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ100BarraSILICONA BARRAS CHICA  $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
44122106
Chinches y tachuelas20CajaPUSH PINS OFFIX  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
60121502
Rotuladores de base disolvente5CajaPLUMONES PERMANENTES CAJA 12 UNDS Nº 70 (3 NEGROS, 2 ROJOS)  $ 8.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
60121204
Pintura de témpera lavable62CajaTEMPERA 12 COLORES ARTEL  $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.018 $ 52.018
44111806
Transportadores30UnidadTRANSPORTADOR METALICO (PLASTICO 360º )  $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
60121148
Papel lustre75UnidadPAPEL LUSTRE COLORES FAJO 24 HOJAS  $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.775 $ 2.775
14111509
Artículos de papelería46UnidadPAPEL ENTRETENIDO CARPETA ESCOLAR  $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.062 $ 32.062
44111808
Regla T40UnidadREGLA 30 CM ARTEL  $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadSCOTCH 18X30  $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89 $ 89
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadSTIC FIX PEQUEÑO 8 GRMS ARTEL  $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
60105704
Barras de pegamento libres de ácido50UnidadSTIC FIX GRANDE 35 GRMS ARTEL  $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400
11121805
Sisal5UnidadSISAL DE COLORES DIFERENTES ROLLO 50 GRMS  $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.465 $ 1.465
44121905
Almohadillas de entintar o estampar2UnidadTAMPON AZUL 20X20 (7X10 APROX.) OFFIX  $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552 $ 552
44121618
Tijeras95UnidadTIJERAS PUNTA ROMA MEDIANA KREARTE  $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.845 $ 23.845
Total Neto $ 196.316
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.300
TOTAL OC $ 233.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.