Orden de Compra. Nº4255-533-SE14 "MATERIAL DE ASEO (ESCUELA FABIAN DE LA FUENTE)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-533-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (ESCUELA FABIAN DE LA FUENTE)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-48-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 21979,2
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quimica Berti
Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI
R.U.T. 5.688.959-0
Sucursal Quimica Berti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl2BotellaCIF CLORO GEL 900ML  $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
47121605
Limpiadores de suelo5BotellaPOETT LIMPIA PISOS  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
47131602
Paños de limpieza absorbente8UnidadTRAPERO DOBLE C/OJAL  $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.896 $ 13.896
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑOS DANZARINA  $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLÓN DOÑA CLORINDA  $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.428 $ 3.428
47131502
Paños de limpieza2UnidadPAÑO SACUDIR AMARILLO  $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroDESINFECTANTE BAÑO CON AROMA  $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
47131816
Desodorantes10LitroDESODORANTE AMBIENTAL   $ 2.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400
12141901
Cloro Cl15LitroCLORO LIQUIDO  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
47121701
Bolsas de basura3PaqueteBOLSAS DE BASURA 80X120 VIRUTEX  $ 2.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.458 $ 7.458
46181504
Guantes protectores2ParGUANTES DE CABRITILLA  $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
46181504
Guantes protectores5ParGUANTES LATEX VIRUTEX TALLA M  $ 1.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
14111704
Papel higiénico6RolloPAPEL HIGIENICO 500 MTS.  $ 2.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.576 $ 15.576
Total Neto $ 115.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.979
TOTAL OC $ 137.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.