Orden de Compra. Nº
4255-533-SE14
"
MATERIAL DE ASEO (ESCUELA FABIAN DE LA FUENTE)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-533-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO (ESCUELA FABIAN DE LA FUENTE)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-48-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
21979,2
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Quimica Berti
Razón Social
NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI
R.U.T.
5.688.959-0
Sucursal
Quimica Berti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
2
Botella
CIF CLORO GEL 900ML
$ 1.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.252
$ 3.252
47121605
Limpiadores de suelo
5
Botella
POETT LIMPIA PISOS
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.300
$ 4.300
47131602
Paños de limpieza absorbente
8
Unidad
TRAPERO DOBLE C/OJAL
$ 1.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.896
$ 13.896
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad
PAÑOS DANZARINA
$ 1.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.640
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLÓN DOÑA CLORINDA
$ 1.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.428
$ 3.428
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑO SACUDIR AMARILLO
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Litro
DESINFECTANTE BAÑO CON AROMA
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.400
$ 9.400
47131816
Desodorantes
10
Litro
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 2.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.400
$ 27.400
12141901
Cloro Cl
15
Litro
CLORO LIQUIDO
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.150
$ 6.150
47121701
Bolsas de basura
3
Paquete
BOLSAS DE BASURA 80X120 VIRUTEX
$ 2.486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.458
$ 7.458
46181504
Guantes protectores
2
Par
GUANTES DE CABRITILLA
$ 3.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.540
$ 6.540
46181504
Guantes protectores
5
Par
GUANTES LATEX VIRUTEX TALLA M
$ 1.776,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.880
$ 8.880
14111704
Papel higiénico
6
Rollo
PAPEL HIGIENICO 500 MTS.
$ 2.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.576
$ 15.576
Total Neto
$ 115.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.979
TOTAL OC
$ 137.659
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.