Orden de Compra. Nº
4255-55-SE21
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MATERIAL DE HIGIENE DEM 67
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-55-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-03-2021
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE HIGIENE DEM 67
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
21189,75
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado La Montaña
Razón Social
SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T.
77.083.350-7
Sucursal
Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
5
Unidad
CLORO GEL CLORINDA ORIGINAL
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑO MICROFIBRA TRIED
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
10
Unidad
DESINFECTANTE IGENIX LAVANDA 360CC
$ 2.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.930
$ 20.930
47131810
Productos para lavar platos
10
Unidad
QUIX 500 CC
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.150
$ 8.150
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
5
Unidad
TOALLA DESINFECTANTE CLOROX
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.975
$ 11.975
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
5
Unidad
LIMPIADOR IGENIX LÍQUIDO LAVANDA 900 ML
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
47131611
Palas para basura
5
Unidad
PALAS DE BASURA
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.740
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
TOALLA MEGA ROLLO X2
$ 942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.420
$ 9.420
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO ELITE D/HOJA
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.690
$ 32.690
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.150
$ 7.150
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSAS DE BASURA 50X70
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
Total Neto
$ 111.525
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.190
TOTAL OC
$ 132.715
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.