Orden de Compra. Nº4255-55-SE21 "MATERIAL DE HIGIENE DEM 67"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-55-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE HIGIENE DEM 67
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 21189,75
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto5UnidadCLORO GEL CLORINDA ORIGINAL  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO MICROFIBRA TRIED  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto10UnidadDESINFECTANTE IGENIX LAVANDA 360CC  $ 2.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.930 $ 20.930
47131810
Productos para lavar platos10UnidadQUIX 500 CC  $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.150 $ 8.150
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto5UnidadTOALLA DESINFECTANTE CLOROX  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.975 $ 11.975
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto5UnidadLIMPIADOR IGENIX LÍQUIDO LAVANDA 900 ML  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
47131611
Palas para basura5UnidadPALAS DE BASURA  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA MEGA ROLLO X2  $ 942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.420 $ 9.420
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGIÉNICO ELITE D/HOJA  $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.690 $ 32.690
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSAS DE BASURA 70X90  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSAS DE BASURA 50X70  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 111.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.190
TOTAL OC $ 132.715


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.