Orden de Compra. Nº4255-557-SE18 "ASEO (INTERNADO)(SIA 77)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-557-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ASEO (INTERNADO)(SIA 77)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 6848,55
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO CORILLERA
Razón Social SEBASTIAN COZAR GAVIRA
R.U.T. 8.556.348-3
Sucursal SUPERMERCADO CORILLERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos10UnidadUNIDADES DE QUIX LAVALOZA  $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción5UnidadJABON POPEYE  $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.735 $ 2.735
24111503
Bolsas de plástico10PaquetePAQUETE BOLSA DE BASURA  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroCLORO  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131603
Esponjas4UnidadESPONJA CON FIBRE  $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.104 $ 2.104
12131706
Cerillas2PaqueteFOSFOROS  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462 $ 1.462
47131618
Mopas húmedas3UnidadTRAPEROS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadDETERGENTE OMO MEDIANO  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
47121812
Raspadores de limpieza4PaqueteLANA PARA OLLAS X 12 UNIDADES  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
Total Neto $ 36.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.849
TOTAL OC $ 42.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.