Orden de Compra. Nº
4255-557-SE18
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ASEO (INTERNADO)(SIA 77)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-557-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
06-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
ASEO (INTERNADO)(SIA 77)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4255-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
6848,55
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO CORILLERA
Razón Social
SEBASTIAN COZAR GAVIRA
R.U.T.
8.556.348-3
Sucursal
SUPERMERCADO CORILLERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
10
Unidad
UNIDADES DE QUIX LAVALOZA
$ 865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.650
$ 8.650
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
5
Unidad
JABON POPEYE
$ 547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.735
$ 2.735
24111503
Bolsas de plástico
10
Paquete
PAQUETE BOLSA DE BASURA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Litro
CLORO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
47131603
Esponjas
4
Unidad
ESPONJA CON FIBRE
$ 526,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.104
$ 2.104
12131706
Cerillas
2
Paquete
FOSFOROS
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.462
$ 1.462
47131618
Mopas húmedas
3
Unidad
TRAPEROS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.394
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
DETERGENTE OMO MEDIANO
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
47121812
Raspadores de limpieza
4
Paquete
LANA PARA OLLAS X 12 UNIDADES
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.160
$ 3.160
Total Neto
$ 36.045
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.849
TOTAL OC
$ 42.894
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.