Orden de Compra. Nº4255-562-SE22 "ACTIVIADAD EXTRAESCOLAR, SEMANA DEL PARVULO 743"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-562-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ACTIVIADAD EXTRAESCOLAR, SEMANA DEL PARVULO 743
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-7-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema cashchile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 15002,077
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas9Unidad no definidaNESTAR SOPROLE MANZANA 200CC X6  $ 1.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.301 $ 14.298
50202311
Bebidas9Unidad no definidaNETAR SOPROLE NARANJA 200CC *6  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.292 $ 14.292
50202311
Bebidas9Unidad no definidaNESTAR SOPROLE PIÑA 200CC*6  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.292 $ 14.292
50202311
Bebidas9Unidad no definidaNESTRA SOPROLE DURAZNO  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.292 $ 14.292
50202311
Bebidas8Unidad no definidaCEREAL BAR FRUTOS ROJOS 18G *20 UNIDADES.  $ 2.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.784 $ 21.784
Total Neto $ 78.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.002
TOTAL OC $ 93.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.