Orden de Compra. Nº4255-593-SE15 "MATERIALES (LICEO J.A.R)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-593-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (LICEO J.A.R)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 4526,46899
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171707
Acabadores de terminales de tubos1UnidadTERMINAL HI COBRE  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
40142604
Codos de tubo2UnidadCODOS DE 75  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
31162506
Soporte de pared5UnidadTARUGOS TACO  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505 $ 504
27112826
Sierra de calar1UnidadSIERRA COPA  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadTAPAGOTERAS  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
40141901
Conductos flexibles2UnidadFLEXIBLES HI HI   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
23131507
Tela para lijar1UnidadLIJA FIERRO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA ROJA CHICA  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
11121610
Maderas duras2UnidadMEDIAS CAÑA  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277
11101715
Cobre1Metro LinealCOBRE   $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059 $ 2.059
23171509
Soldadura1Metro LinealSOLDADURA ESTAÑO  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3TuboSILICONA HOJALATERA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
Total Neto $ 23.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.526
TOTAL OC $ 28.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.