Orden de Compra. Nº
4255-593-SE15
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MATERIALES (LICEO J.A.R)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-593-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES (LICEO J.A.R)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
4526,46899
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIDRIERIAYEKA
Razón Social
YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T.
14.537.751-k
Sucursal
VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171707
Acabadores de terminales de tubos
1
Unidad
TERMINAL HI COBRE
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
40142604
Codos de tubo
2
Unidad
CODOS DE 75
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
31162506
Soporte de pared
5
Unidad
TARUGOS TACO
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 505
$ 504
27112826
Sierra de calar
1
Unidad
SIERRA COPA
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.479
$ 2.479
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
TAPAGOTERAS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
40141901
Conductos flexibles
2
Unidad
FLEXIBLES HI HI
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
23131507
Tela para lijar
1
Unidad
LIJA FIERRO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294
$ 294
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA ROJA CHICA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
TEFLON
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168
$ 168
11121610
Maderas duras
2
Unidad
MEDIAS CAÑA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.277
11101715
Cobre
1
Metro Lineal
COBRE
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.059
$ 2.059
23171509
Soldadura
1
Metro Lineal
SOLDADURA ESTAÑO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Tubo
SILICONA HOJALATERA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
Total Neto
$ 23.824
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.526
TOTAL OC
$ 28.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.