Orden de Compra. Nº4255-596-SE15 "MATERIALES (ESCUELA LOS COIGUES)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-596-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELA LOS COIGUES)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 31555,96247
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162201
Remaches ciegos12UnidadREMACHES POP  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204 $ 202
46171501
Candados1UnidadCANDADO  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31162801
Asideros o pomos1UnidadALDABA  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
30181505
Taza de WC3UnidadTOILET CABURGUA BLANCO  $ 41.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.791 $ 124.790
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per6UnidadMASCARILLAS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.790
31181702
Empaquetaduras4UnidadEMPAQUETADURAS  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
30111701
Enlucido de yeso2kilogramoFRAGUE BLANCO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
30141503
Aislamiento de espuma4PaqueteAISLAPOL  $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.236 $ 28.235
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2TuboSILICONA GRIS  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277
Total Neto $ 166.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.556
TOTAL OC $ 197.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.