Orden de Compra. Nº
4255-596-SE15
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MATERIALES (ESCUELA LOS COIGUES)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-596-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES (ESCUELA LOS COIGUES)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
31555,96247
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIDRIERIAYEKA
Razón Social
YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T.
14.537.751-k
Sucursal
VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162201
Remaches ciegos
12
Unidad
REMACHES POP
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204
$ 202
46171501
Candados
1
Unidad
CANDADO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
31162801
Asideros o pomos
1
Unidad
ALDABA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
30181505
Taza de WC
3
Unidad
TOILET CABURGUA BLANCO
$ 41.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.791
$ 124.790
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
6
Unidad
MASCARILLAS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.790
31181702
Empaquetaduras
4
Unidad
EMPAQUETADURAS
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
30111701
Enlucido de yeso
2
kilogramo
FRAGUE BLANCO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.429
30141503
Aislamiento de espuma
4
Paquete
AISLAPOL
$ 7.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.236
$ 28.235
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Tubo
SILICONA GRIS
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.277
Total Neto
$ 166.084
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.556
TOTAL OC
$ 197.640
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.