Orden de Compra. Nº4255-602-SE11 "MATERIALES (LICEO EXTRAESCOLAR)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-602-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (LICEO EXTRAESCOLAR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-58-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 4495,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CompuOffice Ltda.
Razón Social COMPUOFFICE LTDA
R.U.T. 78.398.970-0
Sucursal CompuOffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141012
Juguetes inflables6BolsaGLOBOS X 50 UNIDADES (2 BLANCO, 2 ROJOS Y 2 AZULES)GLOBOS X 50 UNIDADES (2 BLANCO, 2 ROJOS Y 2 AZULES) $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.072 $ 15.072
53141501
Alfileres rectos4CajaALFILERES RECTOSALFILERES RECTOS $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208 $ 1.208
14111525
Papel multiuso60PliegoPAPEL VOLANTIN (20 BLANCO, 20 AZUL Y 20 ROJOS)PAPEL VOLANTIN (20 BLANCO, 20 AZUL Y 20 ROJOS) $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA BLANCACARTULINA BLANCA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA AZULCARTULINA AZUL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA ROJACARTULINA ROJA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
Total Neto $ 23.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.495
TOTAL OC $ 28.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.