Orden de Compra. Nº
4255-607-SE14
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MATERIALES (DAEM)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-607-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES (DAEM)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4255-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
1883,22718
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141012
Juguetes inflables
1
Bolsa
GLOBO 09 STANDAR SURTIDOS X 50 SERPENTEX
$ 1.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.999
$ 1.999
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1
Bolsa
VASO TERMICO 120CC X 25 K. WEGNER
$ 302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302
$ 302
44121706
Lápices de madera
48
Unidad
LAPIZ GRAFITO N° 2 NATURAL HEXAGONAL LYRA
$ 66,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.168
$ 3.187
60121236
Pinceles
3
Unidad
PINCEL N° 4 PELO CAMELLO ARTEL
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 375
$ 376
60121236
Pinceles
3
Unidad
PINCEL N° 6 PELO CAMELLO ARTEL
$ 142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 426
$ 426
60121236
Pinceles
3
Unidad
PINCEL N° 8 PELO DE CAMELLO ARTEL
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 501
$ 502
60121236
Pinceles
3
Unidad
PINCEL N° 10 PELO DE CAMELLO ARTEL
$ 201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 603
$ 603
60121236
Pinceles
3
Unidad
PINCEL N° 12 PELO DE CAMELLO ARTEL
$ 234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 702
$ 703
60121237
Mezclador de pintura
15
Unidad
MEZCLADOR 6 CAVIDADES PLASTICO KREARTE
$ 121,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.815
$ 1.815
Total Neto
$ 9.912
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.883
TOTAL OC
$ 11.795
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.