Orden de Compra. Nº4255-622-SE16 "MATERIAL DE ASEO (LICEO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-622-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (LICEO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-3-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 17791,6
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo10BotellaLIMPIA PISO   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
47131803
Desinfectantes domésticos5LataLYSOFORM AEROSOL DESINFECTANTE 360CC  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroDESINFECTANTE PARA BAÑOS C/AROMA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131816
Desodorantes5LitroDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
12141901
Cloro Cl5LitroCLORO GEL   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
12181501
Ceras sintéticas20LitroCERA LIQUIDA INCOLORA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50202206
Alcohol o licores5LitroALCOHOL ISOPROPILICO  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111703
Toallas de papel3PaqueteTOALLA INTERFOLIADA ELITE DOBLADA  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47121701
Bolsas de basura7PaqueteBOLSA BASURA 70X90 X 10 UNID.  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131830
Productos de limpieza de muebles3FrascoLUSTRA MUEBLES CREMA  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 93.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.792
TOTAL OC $ 111.432


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.