Orden de Compra. Nº
4255-625-SE09
"
ÚTILES DE ASEO (SALA CUNA)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-625-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
ÚTILES DE ASEO (SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-12-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
4480,168066415
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado La Montaña
Razón Social
Soc. José Bustamante e Hijo Ltda.
R.U.T.
77.083.350-7
Sucursal
Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
2
Botella
CIF CREMA
CIF CREMA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
47131830
Productos de limpieza de muebles
1
Botella
LUSTRA MUEBLES
LUSTRA MUEBLES
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 496
$ 496
47131801
Limpiadores de suelos
3
Botella
POETT X 900CC
POETT X 900CC
$ 836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.508
$ 2.508
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Botella
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Botella
CLORO X 2 LITROS
CLORO X 2 LITROS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
POETT X 900CC
POETT X 900CC
$ 1.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142
$ 2.143
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑO DANZARINA
PAÑO DANZARINA
$ 941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.882
$ 1.882
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
DESINFECTANTE Y DESODORANTE LISOFORM
DESINFECTANTE Y DESODORANTE LISOFORM
$ 1.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.512
$ 2.513
12161902
Detergentes surfactantes
1
kilogramo
OMO
OMO
$ 2.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.328
$ 2.328
24111503
Bolsas de plástico
2
Paquete
BOLSAS CAMISETA
BOLSAS CAMISETA
$ 735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.471
47121701
Bolsas de basura
1
Paquete
BOLSAS DE BASURA VIRUTEX
BOLSAS DE BASURA VIRUTEX
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
14111705
Servilletas de papel
1
Paquete
SERVILLETAS X 300 UNIDADES
SERVILLETAS X 300 UNIDADES
$ 1.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.462
$ 1.462
46181504
Guantes protectores
1
Par
GUANTES VIRUTEX
GUANTES VIRUTEX
$ 836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 836
$ 836
14111703
Toallas de papel
8
Rollo
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.120
$ 2.118
Total Neto
$ 23.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.480
TOTAL OC
$ 28.060
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.