Orden de Compra. Nº4255-625-SE09 "ÚTILES DE ASEO (SALA CUNA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-625-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO (SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-12-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 4480,168066415
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social Soc. José Bustamante e Hijo Ltda.
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes2BotellaCIF CREMACIF CREMA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47131830
Productos de limpieza de muebles1BotellaLUSTRA MUEBLESLUSTRA MUEBLES $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496
47131801
Limpiadores de suelos3BotellaPOETT X 900CCPOETT X 900CC $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.508 $ 2.508
47131803
Desinfectantes domésticos2BotellaCLORO GELCLORO GEL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
47131803
Desinfectantes domésticos1BotellaCLORO X 2 LITROSCLORO X 2 LITROS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
47131618
Mopas húmedas2UnidadPOETT X 900CCPOETT X 900CC $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143
47131502
Paños de limpieza2UnidadPAÑO DANZARINAPAÑO DANZARINA $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.882 $ 1.882
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadDESINFECTANTE Y DESODORANTE LISOFORMDESINFECTANTE Y DESODORANTE LISOFORM $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512 $ 2.513
12161902
Detergentes surfactantes1kilogramoOMOOMO $ 2.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.328 $ 2.328
24111503
Bolsas de plástico2PaqueteBOLSAS CAMISETABOLSAS CAMISETA $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.471
47121701
Bolsas de basura1PaqueteBOLSAS DE BASURA VIRUTEXBOLSAS DE BASURA VIRUTEX $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
14111705
Servilletas de papel1PaqueteSERVILLETAS X 300 UNIDADESSERVILLETAS X 300 UNIDADES $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462 $ 1.462
46181504
Guantes protectores1ParGUANTES VIRUTEXGUANTES VIRUTEX $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836 $ 836
14111703
Toallas de papel8RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120 $ 2.118
Total Neto $ 23.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.480
TOTAL OC $ 28.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.