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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4255-650-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERÍA LICEO 254/859 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4252-2-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
47047,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Acoma Ltda |
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Razón Social |
MARIA AGUILAR BLANCHE SPA
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R.U.T. |
77.258.350-8 |
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Sucursal |
Acoma Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31241608
| Metal en barras cuadrado | 1 | Global | MATERIAL DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA PARA PROTECCIÓN SALIDA ESTUDIANTES
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$ 247.616,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 247.616
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$ 247.616
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Total Neto
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$ 247.616
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.047
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$ 294.663
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.