Orden de Compra. Nº
4255-66-SE11
"
MATERIAL DE OFICINA (ESC. FABIAN DE LA FUENTE)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-66-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-02-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA (ESC. FABIAN DE LA FUENTE)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-58-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
4614,72
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CompuOffice Ltda.
Razón Social
COMPUOFFICE LTDA
R.U.T.
78.398.970-0
Sucursal
CompuOffice Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Corchetes
2
Caja
CLIPS GIGANTE TORRE
CLIPS GIGANTE TORRE
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.326
$ 1.326
Clips para papel
1
Caja
CLIPS PUNTA TRIANGULAR TORRE
CLIPS PUNTA TRIANGULAR TORRE
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235
$ 235
Chinches y tachuelas
3
Caja
CHINCHES
CHINCHES
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
Líquido corrector
2
Unidad
CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ
CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.378
$ 1.378
Rotuladores de base disolvente
6
Unidad
PLUMON PERMANENTE (NEGRO
PLUMON PERMANENTE (NEGRO
$ 705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.230
$ 4.230
60121501
Rotuladores de base acuosa
6
Unidad
PLUMON PIZARRA NEGRO
PLUMON PIZARRA NEGRO
$ 823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.938
$ 4.938
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
4
Unidad
CUADERNOS UNIV. MAT. X 100 HJS.
CUADERNOS UNIV. MAT. X 100 HJS.
$ 823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.292
$ 3.292
Cuchillos cartoneros
3
Unidad
CARTONEROS GRANDES BUENA CALIDAD
CARTONEROS GRANDES BUENA CALIDAD
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.989
$ 1.989
Cartulina
6
Pliego
CARTULINA BLANCA
CARTULINA BLANCA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
14111525
Papel multiuso
5
Rollo
PAPEL PEGOTE
PAPEL PEGOTE
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.315
$ 3.315
Cinta para empaquetar
3
Rollo
HUINCHA EMBALAJE TRANSPARENTE
HUINCHA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 981
$ 981
Cinta libre de ácido
4
Rollo
SCOTCH GRANDES
SCOTCH GRANDES
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
Total Neto
$ 24.288
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.615
TOTAL OC
$ 28.903
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.