Orden de Compra. Nº4255-666-SE11 "COMPRA MATERIALES FERRETERIA (LICEO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-666-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES FERRETERIA (LICEO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 3736,0726
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111605
Picos1UnidadCINCEL  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31161508
Tornillos para madera35UnidadTORNILLOS DE VULCANITA 1'' (gotera)  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455 $ 441
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA ALTA T° TUBO  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCAJAS CHUQUI  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO MARISIO  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
31162201
Remaches ciegos25UnidadREMACHES POP  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525 $ 525
31161501
Prisionero20UnidadROSCA LATAS  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260 $ 252
30102205
Plancha de acero inoxidable1PlanchaLATA LIZA GALVANIZADA 1 X 3  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
31201602
Pastas1SacoSACO BECRON 25 KILOS  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
Total Neto $ 19.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.736
TOTAL OC $ 23.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.