Orden de Compra. Nº
4255-666-SE11
"
COMPRA MATERIALES FERRETERIA (LICEO)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-666-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES FERRETERIA (LICEO)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
3736,0726
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIDRIERIAYEKA
Razón Social
YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T.
14.537.751-k
Sucursal
VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111605
Picos
1
Unidad
CINCEL
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
31161508
Tornillos para madera
35
Unidad
TORNILLOS DE VULCANITA 1'' (gotera)
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 455
$ 441
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad
HUINCHA AISLADORA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA ALTA T° TUBO
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.731
$ 2.731
39121303
Cajas eléctricas
2
Unidad
CAJAS CHUQUI
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.429
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO MARISIO
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.387
$ 1.387
31162201
Remaches ciegos
25
Unidad
REMACHES POP
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 525
$ 525
31161501
Prisionero
20
Unidad
ROSCA LATAS
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260
$ 252
30102205
Plancha de acero inoxidable
1
Plancha
LATA LIZA GALVANIZADA 1 X 3
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
31201602
Pastas
1
Saco
SACO BECRON 25 KILOS
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
Total Neto
$ 19.664
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.736
TOTAL OC
$ 23.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.