Orden de Compra. Nº
4255-666-SE22
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VESTUARIO SALA CUNA 50/938
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-666-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
VESTUARIO SALA CUNA 50/938
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4255-10-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002 del sistema cashchile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
457851,74
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
VESTUARIO/ SALA CUNA
VESTUARIO SALA CUNA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Innovacion
Razón Social
TATIANA DEL PILAR HERNÁNDEZ BRIONES
R.U.T.
11.444.647-5
Sucursal
Innovacion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby
20
Unidad no definida
SET VISILLOS 1,40*180 DE LARGO CON PRESILLAS
$ 8.394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.880
$ 167.880
25174601
Fundas de asientos
25
Unidad no definida
FUNDAS DE SILLAS PARVULOS LICENCIATURA COLOR BLANCO
$ 10.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 251.875
$ 251.875
11162114
Tejidos o cintas de gancho y lazo
25
Unidad no definida
LAZO AZUL REY DE RAZO
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.875
$ 230.875
52121509
Sábanas
22
Unidad no definida
PARES DE SABANAS DE 115 DE ANCHO / 180 DE LARGO NIVEL SALA CUNA
$ 29.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 646.866
$ 646.866
52121508
Mantas o frazadas
50
Unidad no definida
FRAZADAS DE POLAR CELESTE ANCHO 1.15 Y LARGO 1.80
$ 8.394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 419.700
$ 419.700
53102503
Sombreros
50
Unidad no definida
JOCKEY PARA NIÑOS COLOR ROJO CON LOGO ARCO IRIIS
$ 5.453,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 272.650
$ 272.650
42131501
Pecheras para pacientes
10
Unidad no definida
PECHERAS FUNCIONARIAS COLOR CALIPSO CON CARTERAS FUCSIA CON LOGO ARCO IRIS
$ 14.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.770
$ 142.770
52121604
Mantel de mesa
10
Unidad no definida
MANTELES BLANCO ANCHO 1.50 LARGO 2.00
$ 19.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.190
$ 193.190
52121604
Mantel de mesa
10
Unidad no definida
CAMINOS AZUL REY RAZO ANCHO 40 LARGO 2.00
$ 8.394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.940
$ 83.940
Total Neto
$ 2.409.746
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 457.852
TOTAL OC
$ 2.867.598
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.