Orden de Compra. Nº4255-686-SE10 "MATERIALES ( SEP, PASO ANCHO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-686-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ( SEP, PASO ANCHO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-13-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 16151,9
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CompuOffice Ltda.
Razón Social COMPUOFFICE LTDA
R.U.T. 78.398.970-0
Sucursal CompuOffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido3BarraPEGAMENTO STICC-FIX 40 GRS.PEGAMENTO STICC-FIX 40 GRS. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
14111613
Papel para pancartas3CajaPAPEL OPALINA CARTA COLOR, TELA 200 GRS.PAPEL OPALINA CARTA COLOR, TELA 200 GRS. $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
60121109
Blocs de dibujo3UnidadBOLCK 1/4 ARTELBOLCK 1/4 ARTEL $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA OFICINA 20 CM TORRE MANGO SUAVETIJERA OFICINA 20 CM TORRE MANGO SUAVE $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA TORRE METÁLICA NEGRA B4CORCHETERA TORRE METÁLICA NEGRA B4 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44121612
Cuchillos cartoneros3UnidadCARTONEROS GRANDE CON GRIPCARTONEROS GRANDE CON GRIP $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
14111610
Cartulina50PliegoCARTULINA DOBLE FAZ (ROJO, CREMA, VERDE, CAFÉ CLARO Y CELESTE)CARTULINA DOBLE FAZ (ROJO, CREMA, VERDE, CAFÉ CLARO Y CELESTE) $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
60121150
Papel Crepé27PliegoPAPEL CREPÉ (AZUL, ROJO Y BLANCO)PAPEL CREPÉ (AZUL, ROJO Y BLANCO) $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130 $ 5.130
31201503
Cintas adhesivas de protección4RolloCINTA MASKING 36 * 40 CINTA MASKING 36 * 40 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31201503
Cintas adhesivas de protección4RolloCINTA MASKING 50 * 40 CINTA MASKING 50 * 40 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 85.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.152
TOTAL OC $ 101.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.