Orden de Compra. Nº4255-69-SE10 "IMPLEMENTACION MATERIALES 1° BASICOS AÑO 2010 CON "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-69-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2010
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION MATERIALES 1° BASICOS AÑO 2010 CON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-13-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 16203,58
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CompuOffice Ltda.
Razón Social COMPUOFFICE LTDA
R.U.T. 78.398.970-0
Sucursal CompuOffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores20Unidad no definidaCAJA LAPICES DE COLORES.CAJA LAPICES DE COLORES. $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.120 $ 16.120
Corchetes2CajaCORCHETES 26/6CORCHETES 26/6 $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872 $ 872
Rotuladores de base disolvente4CajaPLUMÓN PERMANENTE.PLUMÓN PERMANENTE. $ 4.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.896 $ 16.896
Rotuladores de base acuosa4CajaPLUMÓN PIZARRA BLANCA.PLUMÓN PIZARRA BLANCA. $ 4.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.344 $ 19.344
14121503
Cartulina40PliegoPLIEGOS CARTULINA DE COLORES ARTEL.PLIEGOS CARTULINA DE COLORES ARTEL. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Cartulina20PliegoCARTULINA BLANCACARTULINA BLANCA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaPAPEL OFICIO FOTOCOPIAPAPEL OFICIO FOTOCOPIA. $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
Total Neto $ 85.282
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.204
TOTAL OC $ 101.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.