Orden de Compra. Nº4255-70-SE23 "ÚTILES DE ASEO ESC FABIÁN DE LA FUENTE 13-871"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-70-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO ESC FABIÁN DE LA FUENTE 13-871
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-19-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 60748,7
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZA 750 ML  $ 1.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.264 $ 1.264
10191509
Insecticidas3UnidadINSECTICIDA TODO INSECTO 360 CC  $ 3.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.996 $ 9.996
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadLIMPIA VIDRIOS GATILLO 500 ML  $ 1.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.247 $ 5.247
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO DE ALGODÓN SIMPLE 50X50  $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.590 $ 11.590
24121801
Latas de aerosol3UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL 360CC  $ 2.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.245 $ 7.245
14111703
Toallas de papel20UnidadROLLOS DE TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 200 METROS  $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.940 $ 73.940
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO AMARILLO ABSORVENTE  $ 372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
53131608
Jabones10UnidadJABÓN LÍQUIDO DOYPACK 900 ML  $ 2.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.940 $ 24.940
12161902
Detergentes surfactantes18UnidadLIMPIA PISO DESINFECTANTE 900 ML DIFERENTES AROMAS  $ 942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.956 $ 16.956
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES DOMÉSTICOS  $ 1.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.130 $ 11.130
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO GEL 900 ML  $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.660 $ 10.660
14111704
Papel higiénico20UnidadROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 500 METROS  $ 3.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.700 $ 61.700
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLIMPIADOR EN CREMA 750 G CIF  $ 2.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.840 $ 14.840
42132202
Dediles12ParGUANTES DE ASEO AMARILLO TALLA M  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.992 $ 10.992
47121701
Bolsas de basura10RolloBOLSA DE BASURA 50X70X10 UNIDADES  $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640
47121701
Bolsas de basura10RolloBOLSA DE BASURA 110X120X5 UNIDADES  $ 5.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.870 $ 51.870
Total Neto $ 319.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.749
TOTAL OC $ 380.479


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.