Orden de Compra. Nº
4255-70-SE23
"
ÚTILES DE ASEO ESC FABIÁN DE LA FUENTE 13-871
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-70-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-02-2023
Nombre de la Orden de Compra
ÚTILES DE ASEO ESC FABIÁN DE LA FUENTE 13-871
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4255-19-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
60748,7
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad
LAVALOZA 750 ML
$ 1.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.264
$ 1.264
10191509
Insecticidas
3
Unidad
INSECTICIDA TODO INSECTO 360 CC
$ 3.332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.996
$ 9.996
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
LIMPIA VIDRIOS GATILLO 500 ML
$ 1.749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.247
$ 5.247
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
TRAPERO DE ALGODÓN SIMPLE 50X50
$ 1.159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.590
$ 11.590
24121801
Latas de aerosol
3
Unidad
DESINFECTANTE EN AEROSOL 360CC
$ 2.415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.245
$ 7.245
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 200 METROS
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.940
$ 73.940
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑO AMARILLO ABSORVENTE
$ 372,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.720
$ 3.720
53131608
Jabones
10
Unidad
JABÓN LÍQUIDO DOYPACK 900 ML
$ 2.494,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.940
$ 24.940
12161902
Detergentes surfactantes
18
Unidad
LIMPIA PISO DESINFECTANTE 900 ML DIFERENTES AROMAS
$ 942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.956
$ 16.956
47131615
Escobillones
6
Unidad
ESCOBILLONES DOMÉSTICOS
$ 1.855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.130
$ 11.130
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CLORO GEL 900 ML
$ 1.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.660
$ 10.660
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 500 METROS
$ 3.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.700
$ 61.700
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA 750 G CIF
$ 2.968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.840
$ 14.840
42132202
Dediles
12
Par
GUANTES DE ASEO AMARILLO TALLA M
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.992
$ 10.992
47121701
Bolsas de basura
10
Rollo
BOLSA DE BASURA 50X70X10 UNIDADES
$ 364,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.640
$ 3.640
47121701
Bolsas de basura
10
Rollo
BOLSA DE BASURA 110X120X5 UNIDADES
$ 5.187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.870
$ 51.870
Total Neto
$ 319.730
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.749
TOTAL OC
$ 380.479
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.