Orden de Compra. Nº
4255-732-SE17
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MATERIALES (ESCUELA EL CARACOL)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-732-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES (ESCUELA EL CARACOL)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4255-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
17789,6696
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gatofelix
Razón Social
IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ
R.U.T.
6.042.357-1
Sucursal
gatofelix
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141012
Juguetes inflables
3
Bolsa
GLOBOS * 50 UNID.
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.504
$ 3.504
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
6
Caja
TEMPERA 6 COLORES
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.277
60121236
Pinceles
5
Unidad
PINCEL N° 4
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 755
$ 756
60121236
Pinceles
5
Unidad
PINCEL N° 6
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
60121236
Pinceles
5
Unidad
PINCEL N° 8
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.220
$ 1.218
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
5
Unidad
ADHESIVO EN BARRA 8 GRS.
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.220
$ 1.218
60101603
Marcos para certificados
13
Unidad
MARCOS PARA DIPLOMA
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.577
$ 31.571
60121109
Blocs de dibujo
5
Unidad
BLOCK DIBUJO 99
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.580
$ 4.580
60121535
Goma de borrar
5
Unidad
GOMA DE BORRAR
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
5
Unidad
CUADERNOS COLLEGE MAT.
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.480
$ 2.479
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
10
Unidad
CUADERNOS UNIV MAT. 100 HJS.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
54111601
Relojes de pared
2
Unidad
RELOJ DE PARED
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.026
$ 5.025
44121905
Almohadillas de entintar o estampar
1
Unidad
TAMPÓN
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
44121904
Rellenos de tinta
1
Unidad
TINTA NEGRA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
44121706
Lápices de madera
5
Unidad
LAPICES GARFITO
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 755
$ 756
44121705
Portaminas
5
Pack
SET PORTAMINAS
$ 1.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.739
60121112
Cartón piedra
5
Pliego
CARTÓN PIEDRA
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.739
60121119
Papel de regalo
6
Pliego
PAPEL DE REGALO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
14111610
Cartulina
13
Sobre
CARTULINA DE COLORES
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.908
$ 11.907
Total Neto
$ 93.630
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.790
TOTAL OC
$ 111.420
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.