Orden de Compra. Nº4255-732-SE17 "MATERIALES (ESCUELA EL CARACOL)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-732-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELA EL CARACOL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 17789,6696
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gatofelix
Razón Social IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ
R.U.T. 6.042.357-1
Sucursal gatofelix
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141012
Juguetes inflables3BolsaGLOBOS * 50 UNID.  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional6CajaTEMPERA 6 COLORES  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
60121236
Pinceles5UnidadPINCEL N° 4  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755 $ 756
60121236
Pinceles5UnidadPINCEL N° 6  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
60121236
Pinceles5UnidadPINCEL N° 8  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.218
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5UnidadADHESIVO EN BARRA 8 GRS.  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.218
60101603
Marcos para certificados13UnidadMARCOS PARA DIPLOMA  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.577 $ 31.571
60121109
Blocs de dibujo5UnidadBLOCK DIBUJO 99  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580
60121535
Goma de borrar5UnidadGOMA DE BORRAR  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo5UnidadCUADERNOS COLLEGE MAT.  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.479
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo10UnidadCUADERNOS UNIV MAT. 100 HJS.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
54111601
Relojes de pared2UnidadRELOJ DE PARED  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.025
44121905
Almohadillas de entintar o estampar1UnidadTAMPÓN  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
44121904
Rellenos de tinta1UnidadTINTA NEGRA  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
44121706
Lápices de madera5UnidadLAPICES GARFITO  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755 $ 756
44121705
Portaminas5PackSET PORTAMINAS  $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739
60121112
Cartón piedra5PliegoCARTÓN PIEDRA  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.739
60121119
Papel de regalo6PliegoPAPEL DE REGALO  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
14111610
Cartulina13SobreCARTULINA DE COLORES  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.908 $ 11.907
Total Neto $ 93.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.790
TOTAL OC $ 111.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.