Orden de Compra. Nº
4255-74-SE12
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MATERIALES REPARACION ESCUELA LA MONTAÑA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-74-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-03-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPARACION ESCUELA LA MONTAÑA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
5600,20022
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIDRIERIAYEKA
Razón Social
YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T.
14.537.751-k
Sucursal
VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201603
Gomas
2
Unidad
GOMAS PLANAS 1/2''
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84
$ 84
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
TEFLON
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84
$ 84
12352310
Siliconas
2
Unidad
SILICONA TAPAGTERAS
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.277
31161601
Pernos de anclaje
2
Unidad
PERNO HILTIH 3X8''
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
12352310
Siliconas
1
Unidad
SILICONA TUBO ROJO
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.731
$ 2.731
31162207
Remaches de compresión
10
Unidad
REMACHES POP
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170
$ 168
31161508
Tornillos para madera
5
Unidad
TORNILLOS VULCANITA
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190
$ 189
40142310
Tapa de tubería
1
Unidad
TAPA CAMARA
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
12352310
Siliconas
2
Unidad
TUBO SILICONA
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.942
$ 2.941
31161611
Pernos de sujeción
100
Unidad
PERNO COCINA CON TUERCA Y GOLILLA 2,5''
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.100
$ 10.084
31162005
Clavos para tejados
1
kilogramo
CLAVOS TECHO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
31162006
Clavos de alambre
1
kilogramo
CLAVOS ZINC 2 1/2''
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
Total Neto
$ 29.475
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.600
TOTAL OC
$ 35.075
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.