Orden de Compra. Nº4255-74-SE12 "MATERIALES REPARACION ESCUELA LA MONTAÑA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-74-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION ESCUELA LA MONTAÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 5600,20022
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas2UnidadGOMAS PLANAS 1/2''  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84 $ 84
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84 $ 84
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA TAPAGTERAS  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277
31161601
Pernos de anclaje2UnidadPERNO HILTIH 3X8''  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA TUBO ROJO  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731
31162207
Remaches de compresión10UnidadREMACHES POP  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170 $ 168
31161508
Tornillos para madera5UnidadTORNILLOS VULCANITA  $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190 $ 189
40142310
Tapa de tubería1UnidadTAPA CAMARA  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
12352310
Siliconas2UnidadTUBO SILICONA  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.941
31161611
Pernos de sujeción100UnidadPERNO COCINA CON TUERCA Y GOLILLA 2,5''  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.084
31162005
Clavos para tejados1kilogramoCLAVOS TECHO  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31162006
Clavos de alambre1kilogramoCLAVOS ZINC 2 1/2''  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
Total Neto $ 29.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.600
TOTAL OC $ 35.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.