Orden de Compra. Nº
4255-746-SE12
"
ABARROTES( SALA CUNA 13/09)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-746-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
ABARROTES( SALA CUNA 13/09)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-55-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
8498,10606
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado La Montaña
Razón Social
SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T.
77.083.350-7
Sucursal
Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
4
Bolsa
PAPAS FRITAS 450 GR
PAPAS FRITAS 450 GR
$ 1.786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.144
$ 7.143
10161905
Ramitas y tallos secos
4
Bolsa
RAMITAS 270 GR
RAMITAS 270 GR
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.596
$ 3.597
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
6
Bolsa
FRUGELE
FRUGELE
$ 933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.598
$ 5.597
31201603
Gomas
3
Bolsa
GLOBOS
GLOBOS
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.016
$ 5.017
52152102
Vasos para beber domésticos
3
Bolsa
VASOS
VASOS
$ 366,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.098
$ 1.097
50202311
Bebidas
4
Botella
BEBIDAS
BEBIDAS
$ 1.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.444
$ 5.445
50202303
Jugos y néctar concentrados
8
Unidad
JUGOS WATTS
JUGOS WATTS
$ 811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.488
$ 6.487
50101635
Fruta congelada
1
Tarro
DURAZNO
DURAZNO
$ 2.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.471
$ 2.471
52151502
Platos desechables domésticos
1
Pack
PLATOS DESECHABLES X 36
PLATOS DESECHABLES X 36
$ 1.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.992
$ 1.992
50181909
Galletas saladas
2
Paquete
SUFLES CHISPOP
SUFLES CHISPOP
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.353
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
SUFLES CHEETOS
SUFLES CHEETOS
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.529
Total Neto
$ 44.727
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.498
TOTAL OC
$ 53.225
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.