Orden de Compra. Nº4255-754-SE19 "ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 01/651"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-754-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 01/651
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 17390,5882352719
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados67Unidad no definidaJUGOS NECTAR SPRIM 190 X 3  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.232 $ 33.218
50131801
Queso natural3Unidad no definidaKILOS DE QUESO AÑEJO LAMINADO (150 LAMINAS )  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.102 $ 15.101
24111502
Bolsas de papel1Unidad no definidaBOLSA DE PAPEL PARA COLACIÓN ( MEDIANAS )  $ 2.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.294 $ 2.294
14111705
Servilletas de papel1Unidad no definidaSERVILLETAS DE PAPEL   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
50202311
Bebidas60UnidadBEBIDAS FANTASIA 500CC   $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.820 $ 38.824
Total Neto $ 91.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.391
TOTAL OC $ 108.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.