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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4255-780-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-09-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO (INTERNADO LICEO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4255-2-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
3785,30806 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO CORILLERA |
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Razón Social |
SEBASTIAN COZAR GAVIRA
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R.U.T. |
8.556.348-3 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO CORILLERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 4 | Pan | JABON POPEYE | |
$ 302,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.208
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$ 1.207
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12141901
| Cloro Cl | 10 | Litro | CLORO CLORINDA | |
$ 487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.870
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$ 4.866
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12161902
| Detergentes surfactantes | 10 | Paquete | QUIX EJN POLVO | |
$ 949,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.490
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$ 9.487
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12161902
| Detergentes surfactantes | 8 | Paquete | OMO | |
$ 545,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.360
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$ 4.363
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Total Neto
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$ 19.923
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.785
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$ 23.708
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.