Orden de Compra. Nº
4255-786-SE15
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MATERIALES (ESCUELA FABIÁN DE LA FUENTE)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-786-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES (ESCUELA FABIÁN DE LA FUENTE)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
21674,36495
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIDRIERIAYEKA
Razón Social
YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T.
14.537.751-k
Sucursal
VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE AL AGUA
$ 11.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.723
$ 11.723
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
1
Caja
CERAMICA
$ 8.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.908
$ 8.908
11121604
Madera de coníferas
10
Pieza
TAPAS DE PINO
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.550
$ 15.546
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE DE PASO S/S
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
30181505
Taza de WC
1
Unidad
SALA DE BAÑO
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 2 1/2"
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.345
23171707
Acabadores de terminales de tubos
1
Unidad
TERMINAL COBRE HI
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
27112802
Hojas de sierra
1
Unidad
HOJA DE SIERRA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
23171707
Acabadores de terminales de tubos
1
Unidad
TERMINAL PVC 20
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168
$ 168
30103313
Molduras no metálicas
4
Unidad
GUARDAPOLVO
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.872
$ 4.874
31161507
Tornillos roscadores
100
Unidad
TORNILLO 1 1/2"
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.261
30111701
Enlucido de yeso
8
kilogramo
FRAGUE
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.712
$ 5.714
31162003
Clavos de acabado
1
kilogramo
CLAVO 2"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31191501
Papeles de lija
1
Pliego
LIJA FIERRO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294
$ 294
31201601
Adhesivos químicos
1
Pote
VINILIT
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
30111601
Cemento
1
Tineta
BEKRON AC
$ 8.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.277
$ 8.277
Total Neto
$ 114.076
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.674
TOTAL OC
$ 135.750
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.