Orden de Compra. Nº
4255-807-SE17
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MATERIALES MANTENIMIENTO OCTUBRE LICEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-807-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES MANTENIMIENTO OCTUBRE LICEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
77141,5966384494
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Contrucciones Roca
Razón Social
FRANCISCO ABNER LARA VILLA
R.U.T.
12.967.655-8
Sucursal
Contrucciones Roca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52131702
Barras de cortinas
2
Unidad
FIERRO CORTINA 3 MTS.
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
52131704
Ganchos para cortinas
4
Unidad
SOPORTE SIMPLE CORTINA PAR
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.696
$ 3.697
40141702
Grifos
6
Unidad
LLAVES CROMADAS LAVAMANOS ESTRELLA
$ 11.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.582
$ 69.580
46171503
Juegos de cerraduras
10
Unidad
CHAPAS ESTANTE LATERAL
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.730
$ 27.731
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
5
Unidad no definida
SOPAPOS
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.985
$ 7.983
31201606
Calafateos
6
Unidad
SILICONAS
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.590
$ 10.588
52131704
Ganchos para cortinas
4
Unidad no definida
SOPORTE DOBLE CORTINA PAR
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.042
40141702
Grifos
5
Unidad
LLAVES DE GOLPE URINARIO
$ 27.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.555
$ 136.555
31161505
Tornillos de presión
1
Unidad
CAJA AUTOPERFORANTES 1’’
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
40142607
Tapas de tubo
4
Unidad
TAPA CANAL
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.193
40141702
Grifos
5
Unidad
LLAVES DE GOLPE URINARIO
$ 25.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.010
$ 126.008
31162702
Ruedas
2
Unidad
RUEDAS PUERTA DE CORREDERA
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.058
$ 7.059
Total Neto
$ 406.008
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.142
TOTAL OC
$ 483.150
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.