Orden de Compra. Nº4255-807-SE17 "MATERIALES MANTENIMIENTO OCTUBRE LICEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-807-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO OCTUBRE LICEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 77141,5966384494
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Contrucciones Roca
Razón Social FRANCISCO ABNER LARA VILLA
R.U.T. 12.967.655-8
Sucursal Contrucciones Roca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131702
Barras de cortinas2UnidadFIERRO CORTINA 3 MTS.  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
52131704
Ganchos para cortinas4UnidadSOPORTE SIMPLE CORTINA PAR  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.697
40141702
Grifos6UnidadLLAVES CROMADAS LAVAMANOS ESTRELLA  $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.582 $ 69.580
46171503
Juegos de cerraduras10UnidadCHAPAS ESTANTE LATERAL  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.730 $ 27.731
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro5Unidad no definidaSOPAPOS  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.983
31201606
Calafateos6UnidadSILICONAS  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.588
52131704
Ganchos para cortinas4Unidad no definidaSOPORTE DOBLE CORTINA PAR  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042
40141702
Grifos5UnidadLLAVES DE GOLPE URINARIO  $ 27.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.555 $ 136.555
31161505
Tornillos de presión1UnidadCAJA AUTOPERFORANTES 1’’  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
40142607
Tapas de tubo4UnidadTAPA CANAL  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
40141702
Grifos5UnidadLLAVES DE GOLPE URINARIO  $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.010 $ 126.008
31162702
Ruedas2UnidadRUEDAS PUERTA DE CORREDERA  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059
Total Neto $ 406.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.142
TOTAL OC $ 483.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.