Orden de Compra. Nº4255-808-SE18 "PINTURA SALA CUNA 271"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-808-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2018
Nombre de la Orden de Compra PINTURA SALA CUNA 271
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 13896,41
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Contrucciones Roca
Razón Social FRANCISCO ABNER LARA VILLA
R.U.T. 12.967.655-8
Sucursal Contrucciones Roca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4GalónGALON DE PINTIRA OLEO, COLOR: ROJO, AMARILLO, VERDE, BLANCO  $ 12.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.760 $ 50.760
86131502
Pintura1BotellaBOTELLA DILUYENTE  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
86131502
Pintura4UnidadRODILLO ESPONJA 2"  $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.036 $ 4.036
86131502
Pintura4UnidadBROCHA DE 2"  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILAS DURACELL AAA  $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.730 $ 6.730
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILAS DURACELL AA  $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.730 $ 6.730
Total Neto $ 73.139
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.896
TOTAL OC $ 87.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.