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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4255-808-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PINTURA SALA CUNA 271 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4252-21-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
13896,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Contrucciones Roca |
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Razón Social |
FRANCISCO ABNER LARA VILLA
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R.U.T. |
12.967.655-8 |
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Sucursal |
Contrucciones Roca |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 4 | Galón | GALON DE PINTIRA OLEO, COLOR: ROJO, AMARILLO, VERDE, BLANCO | |
$ 12.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.760
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$ 50.760
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86131502
| Pintura | 1 | Botella | BOTELLA DILUYENTE | |
$ 1.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.555
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$ 1.555
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86131502
| Pintura | 4 | Unidad | RODILLO ESPONJA 2" | |
$ 1.009,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.036
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$ 4.036
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86131502
| Pintura | 4 | Unidad | BROCHA DE 2" | |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.328
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$ 3.328
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26111702
| Pilas alcalinas | 10 | Unidad | PILAS DURACELL AAA | |
$ 673,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.730
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$ 6.730
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26111702
| Pilas alcalinas | 10 | Unidad | PILAS DURACELL AA | |
$ 673,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.730
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$ 6.730
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Total Neto
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$ 73.139
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.896
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$ 87.035
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.