Orden de Compra. Nº4255-827-SE19 "MATERIAL FERRETERO /695"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-827-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERO /695
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 10384,07
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Contrucciones Roca
Razón Social FRANCISCO ABNER LARA VILLA
R.U.T. 12.967.655-8
Sucursal Contrucciones Roca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje2Unidad no definidaPERNOS COCHE 1/4  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170 $ 170
25174210
Cable de sintonización de dirección con energía2Unidad no definidaCABLE ALARGADOR TRIPLE   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.018 $ 2.018
27111704
Enchufes1Unidad no definidaENCHUFE TICHINO DOBLE EMB  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227
31161503
Clavo-tornillo3Unidad no definidaTORNILLO 2"  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78 $ 78
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 2"  $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841 $ 841
71121401
Servicios de diseño de la broca de barrena del cam1Unidad no definidaBROCA DE FIERRO 9 M   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925
46171517
Tapas para cerradura1Unidad no definidaCERRADURA   $ 13.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.026 $ 13.026
31161701
Tuercas de anclaje2Unidad no definidaTUERCAS DE 1/2  $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86 $ 86
31161508
Tornillos para madera3Unidad no definidaTARUGO 6"  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78 $ 78
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definidaENCHUFE MACHO VOLANTE   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definidaENCHUFE HEMBRE VOLANTE   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925
52151606
Tabla para cortar o picar5Unidad no definidaTABLAS IPV 1X4 CEPILLADAS   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.245
31161604
Pernos de horquilla40Unidad no definidaPERNOS COCHE C/ TUERCA 5/16X3  $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.520 $ 18.520
40142323
Disco de ruptura1Unidad no definidaDISCO KRAFER   $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.219 $ 1.219
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad no definidaBARNIZ LITRO  $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
Total Neto $ 54.653
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.384
TOTAL OC $ 65.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.