Orden de Compra. Nº
4255-827-SE19
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MATERIAL FERRETERO /695
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-827-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL FERRETERO /695
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
10384,07
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Contrucciones Roca
Razón Social
FRANCISCO ABNER LARA VILLA
R.U.T.
12.967.655-8
Sucursal
Contrucciones Roca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161601
Pernos de anclaje
2
Unidad no definida
PERNOS COCHE 1/4
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170
$ 170
25174210
Cable de sintonización de dirección con energía
2
Unidad no definida
CABLE ALARGADOR TRIPLE
$ 1.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.018
$ 2.018
27111704
Enchufes
1
Unidad no definida
ENCHUFE TICHINO DOBLE EMB
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.227
$ 2.227
31161503
Clavo-tornillo
3
Unidad no definida
TORNILLO 2"
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78
$ 78
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA 2"
$ 841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 841
$ 841
71121401
Servicios de diseño de la broca de barrena del cam
1
Unidad no definida
BROCA DE FIERRO 9 M
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 925
$ 925
46171517
Tapas para cerradura
1
Unidad no definida
CERRADURA
$ 13.026,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.026
$ 13.026
31161701
Tuercas de anclaje
2
Unidad no definida
TUERCAS DE 1/2
$ 43,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86
$ 86
31161508
Tornillos para madera
3
Unidad no definida
TARUGO 6"
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78
$ 78
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad no definida
ENCHUFE MACHO VOLANTE
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 925
$ 925
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad no definida
ENCHUFE HEMBRE VOLANTE
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 925
$ 925
52151606
Tabla para cortar o picar
5
Unidad no definida
TABLAS IPV 1X4 CEPILLADAS
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.245
$ 9.245
31161604
Pernos de horquilla
40
Unidad no definida
PERNOS COCHE C/ TUERCA 5/16X3
$ 463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.520
$ 18.520
40142323
Disco de ruptura
1
Unidad no definida
DISCO KRAFER
$ 1.219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.219
$ 1.219
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad no definida
BARNIZ LITRO
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
Total Neto
$ 54.653
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.384
TOTAL OC
$ 65.037
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.