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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4255-863-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA (DAEM) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4252-13-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
7893,17 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CompuOffice Ltda. |
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Razón Social |
COMPUOFFICE LTDA
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R.U.T. |
78.398.970-0 |
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Sucursal |
CompuOffice Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506
| Sobres estándar | 200 | Unidad | SOBRES 1/4 OFICIO | SOBRES 1/4 OFICIO |
$ 25,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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44121618
| Tijeras | 1 | Unidad | TIJERA GRANDE SELLO | TIJERA GRANDE SELLO |
$ 1.663,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.663
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$ 1.663
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44121619
| Sacapuntas | 1 | Unidad | SACAPUNTAS METÁLICO | SACAPUNTAS METÁLICO |
$ 319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 319
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$ 319
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44121612
| Cuchillos cartoneros | 1 | Unidad | CARTONERO ARTEL | CARTONERO ARTEL |
$ 571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 571
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$ 571
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44122011
| Carpetas para archivos | 5 | Unidad | CARPETAS CON ARCHIVADOR | CARPETAS CON ARCHIVADOR |
$ 268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.340
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$ 1.340
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44122011
| Carpetas para archivos | 50 | Unidad | CARPETA FAST OFICIO NEGRA | CARPETA FAST OFICIO NEGRA |
$ 653,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.650
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$ 32.650
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Total Neto
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$ 41.543
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.893
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$ 49.436
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.