Orden de Compra. Nº4255-866-SE14 "MATERIAL DE ASEO (SALA CUNA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-866-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-48-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 61390,080112
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10BotellaCIF CREMA  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681
12161902
Detergentes surfactantes6BotellaANTIGRASAS  $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017
12141901
Cloro Cl10BotellaCLORO GEL CIF  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBOLSAS CAMISETA  $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.042
12141901
Cloro Cl18LitroCLORO   $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.512 $ 10.513
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS DANZARINA  $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.250 $ 10.252
47121605
Limpiadores de suelo20BotellaPOETT PISO  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.681
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA DE BASURA GRANDE  $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723
12161902
Detergentes surfactantes2PaqueteDETERGENTE OMO X 3 KILOS  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
14111703
Toallas de papel25PaqueteTOALLA NOVA X 3  $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.903
14111704
Papel higiénico14PaquetePAPEL CONFORT X 12  $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.238 $ 42.235
14111705
Servilletas de papel10PaqueteSERVILLETAS X 4  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
10191509
Insecticidas6LataRAID  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.544 $ 11.546
12191501
Solventes aromáticos20LataDESODORANTE AMBIENTAL GLADE  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8PaqueteCERA  $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.673
47131803
Desinfectantes domésticos6PackPASTILLAS PATO PURIFIC X 3  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.056 $ 13.059
53131624
Toallitas húmedas10PaqueteTOALLAS HUMEDAS X 3  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.084
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPEROS  $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.560 $ 27.563
12191501
Solventes aromáticos10LataLISOFORM  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.546
47131810
Productos para lavar platos4BotellaQUIX  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.361
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS DE BASURA 70X90  $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS DE BASURA CHICA  $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.639
Total Neto $ 323.106
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.390
TOTAL OC $ 384.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.