Orden de Compra. Nº
4255-866-SE14
"
MATERIAL DE ASEO (SALA CUNA)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-866-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO (SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-48-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
61390,080112
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado La Montaña
Razón Social
SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T.
77.083.350-7
Sucursal
Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
10
Botella
CIF CREMA
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.681
12161902
Detergentes surfactantes
6
Botella
ANTIGRASAS
$ 836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.016
$ 5.017
12141901
Cloro Cl
10
Botella
CLORO GEL CIF
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
24111503
Bolsas de plástico
20
Paquete
BOLSAS CAMISETA
$ 752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.040
$ 15.042
12141901
Cloro Cl
18
Litro
CLORO
$ 584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.512
$ 10.513
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑOS DANZARINA
$ 1.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.250
$ 10.252
47121605
Limpiadores de suelo
20
Botella
POETT PISO
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.680
$ 21.681
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
BOLSA DE BASURA GRANDE
$ 836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.723
12161902
Detergentes surfactantes
2
Paquete
DETERGENTE OMO X 3 KILOS
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.748
$ 11.748
14111703
Toallas de papel
25
Paquete
TOALLA NOVA X 3
$ 836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.900
$ 20.903
14111704
Papel higiénico
14
Paquete
PAPEL CONFORT X 12
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.238
$ 42.235
14111705
Servilletas de papel
10
Paquete
SERVILLETAS X 4
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
10191509
Insecticidas
6
Lata
RAID
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.544
$ 11.546
12191501
Solventes aromáticos
20
Lata
DESODORANTE AMBIENTAL GLADE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
8
Paquete
CERA
$ 584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.672
$ 4.673
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Pack
PASTILLAS PATO PURIFIC X 3
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.056
$ 13.059
53131624
Toallitas húmedas
10
Paquete
TOALLAS HUMEDAS X 3
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.080
$ 20.084
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad
TRAPEROS
$ 1.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.560
$ 27.563
12191501
Solventes aromáticos
10
Lata
LISOFORM
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.550
$ 15.546
47131810
Productos para lavar platos
4
Botella
QUIX
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.360
$ 7.361
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.681
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
BOLSAS DE BASURA CHICA
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.639
Total Neto
$ 323.106
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.390
TOTAL OC
$ 384.496
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.