Orden de Compra. Nº4255-88-SE12 "MATERIALES ELECTICOS DEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-88-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTICOS DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 4954,33113
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA CHUQUI  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
31162201
Remaches ciegos25UnidadREMACHES POP  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525 $ 525
31161504
Tornillos para metales20UnidadROSCALATAS  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260 $ 252
24121805
Latas de acero1UnidadLATA LISA  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
31201617
Cementos disolventes1UnidadBEKRON  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA ROJA TUBO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
27111605
Picos1UnidadCINCEL  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31161508
Tornillos para madera35UnidadTORNILLO VULCANITA  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455 $ 441
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE EMBUTIDO DOBLE  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
44122107
Grapas12UnidadGRAPAS CORRIENTES  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96 $ 101
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
31201602
Pastas1UnidadPASTA SOLDAR  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCAJAS CHUQUI  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE TRIPLE  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
23171509
Soldadura1Metro LinealSOLDADURA ESTAÑO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
26121636
Cables de alimentación10Metro LinealCABLE PARALELO  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.513
Total Neto $ 26.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.954
TOTAL OC $ 31.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.