Orden de Compra. Nº
4255-88-SE12
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MATERIALES ELECTICOS DEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-88-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-02-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ELECTICOS DEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
4954,33113
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIDRIERIAYEKA
Razón Social
YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T.
14.537.751-k
Sucursal
VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
CAJA CHUQUI
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
31162201
Remaches ciegos
25
Unidad
REMACHES POP
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 525
$ 525
31161504
Tornillos para metales
20
Unidad
ROSCALATAS
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260
$ 252
24121805
Latas de acero
1
Unidad
LATA LISA
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
31201617
Cementos disolventes
1
Unidad
BEKRON
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
12352310
Siliconas
1
Unidad
SILICONA ROJA TUBO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
27111605
Picos
1
Unidad
CINCEL
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
31161508
Tornillos para madera
35
Unidad
TORNILLO VULCANITA
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 455
$ 441
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad
HUINCHA AISLADORA
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
ENCHUFE EMBUTIDO DOBLE
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
44122107
Grapas
12
Unidad
GRAPAS CORRIENTES
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96
$ 101
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad
HUINCHA AISLADORA
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
31201602
Pastas
1
Unidad
PASTA SOLDAR
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
39121303
Cajas eléctricas
2
Unidad
CAJAS CHUQUI
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.429
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
ENCHUFE TRIPLE
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.387
$ 1.387
23171509
Soldadura
1
Metro Lineal
SOLDADURA ESTAÑO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
26121636
Cables de alimentación
10
Metro Lineal
CABLE PARALELO
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.510
$ 1.513
Total Neto
$ 26.075
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.954
TOTAL OC
$ 31.029
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.