Orden de Compra. Nº4255-895-SE09 "ALIMENTOS (INTERNADO LICEO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-895-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS (INTERNADO LICEO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-12-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 843,823529129
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social Soc. José Bustamante e Hijo Ltda.
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131609
Mayonesa2kilogramoMAYONESAMAYONESA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
50171551
Sal de cocina o de mesa1kilogramoSAL DE COCINASAL DE COCINA $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206 $ 206
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles1LitroACEITEACEITE $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109 $ 1.109
14111705
Servilletas de papel1PaqueteSERVILLETAS X 300 UNID.SERVILLETAS X 300 UNID. $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462 $ 1.462
Total Neto $ 4.441
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 844
TOTAL OC $ 5.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.